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老師 為什么我稅盤(pán)的銷項(xiàng)稅額是43004.87元,但是增值稅申報(bào)表上面生成的是43004.85元,怎么后面小數(shù)點(diǎn)對(duì)不上呢,我刷新也一樣
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2023-04-10
老師,你好,想咨詢一下,7月按時(shí)申報(bào)的增值稅和附加稅,但是沒(méi)有及時(shí)扣繳,8月5日扣繳的,但現(xiàn)在8月的增值稅申報(bào)表還未填,8月本期沒(méi)有要申報(bào)的增值稅和附加稅金額,但申報(bào)時(shí),主表中附加稅費(fèi)本年累計(jì)欄目不為0,請(qǐng)問(wèn)這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
同一個(gè)游覽器同一臺(tái)電腦其他小規(guī)模公司登錄電子稅務(wù)局可以顯示增值稅申報(bào)表而另一個(gè)小規(guī)模公司(合伙企業(yè))增值稅申報(bào)不顯示出來(lái),這是怎么回事
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2019-01-11
你好,小規(guī)模贈(zèng)品的稅務(wù)處理怎么做?增值稅申報(bào)表怎么填?
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2019-10-11
老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè),這個(gè)月有6972元的免稅收入,有11,065.85元的上稅銷售額,可現(xiàn)在增值稅申報(bào)表老是沒(méi)填對(duì),能幫我看看哪里不對(duì)嗎?
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2020-04-17
我司是小規(guī)模建筑公司,根據(jù)完工進(jìn)度,確認(rèn)了10萬(wàn)的收入且這筆款項(xiàng)也回款了,填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),小規(guī)模沒(méi)有未開(kāi)票收入這行,手動(dòng)增加10萬(wàn)的話也顯示比對(duì)不通過(guò),這種情況怎么處理?
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2020-01-13
增值稅申報(bào)表,增值稅稅額填的526.5(因稅報(bào)表計(jì)算公式導(dǎo)致多填0.1),實(shí)際開(kāi)票稅額526.4,這個(gè)怎么調(diào)賬面會(huì)計(jì)分錄小規(guī)模
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2019-07-10
老師,我現(xiàn)在查了下,之前7月份的時(shí)候我們的收購(gòu)發(fā)票的收入算在增值稅申報(bào)表的免稅收入里了,然后導(dǎo)致我的增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)表金額不一致,我現(xiàn)在要報(bào)11月份的賬要在哪個(gè)表上調(diào)整
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2020-12-04
問(wèn)下,我這個(gè)季度只開(kāi)了專票,沒(méi)有開(kāi)普票,報(bào)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)呢?是不是將本期預(yù)繳稅額的那個(gè)數(shù)填寫(xiě)到本期應(yīng)納稅額里面,最后本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅為0,是不是這樣的?
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2020-10-15
外貿(mào)企業(yè),出口退稅,增值稅表二,第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是否填26-28列?這張發(fā)票要紅沖了,28列(其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣)也填嗎?
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2020-12-14
差旅費(fèi)計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是填在增值稅申報(bào)表二中的8b和10欄,份數(shù)和稅額填,金額需要填嗎?我之前沒(méi)填,填的話填啥?我只填了份數(shù)和稅額,這樣對(duì)嗎
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2020-11-15
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶在稅務(wù)局代開(kāi)了專票,并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫(xiě),填上去會(huì)有稅金出來(lái)提示扣款,但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報(bào)表上的年終銷售額與所得稅申報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是否相等
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2021-08-22
老師,在網(wǎng)上申報(bào)國(guó)稅,在填制增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 如何將銷項(xiàng)額導(dǎo)進(jìn)來(lái) 是我們手工導(dǎo)入的 還是開(kāi)票抄報(bào)稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)自己導(dǎo)入的呢?
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2016-10-12
老師你好 我想問(wèn)下 我是小規(guī)模納稅 季度申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表主表已經(jīng)填過(guò)申報(bào)了 可下邊提示是2016減免申報(bào)明細(xì)沒(méi)有填寫(xiě)
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2020-01-03
為了交個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)的增值稅,去增加了個(gè)稅目,然后申報(bào)表多出來(lái)個(gè)表三,不會(huì)填了
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2020-07-03
老師,我們公司有幾十個(gè)分公司,然后分公司的增值稅和附加費(fèi)是自己申報(bào)的,企業(yè)所得稅是總部這邊申報(bào)的,總部這邊申報(bào)增值稅的時(shí)候按照總部自己的收入申報(bào)增值稅,但是申報(bào)填的財(cái)務(wù)報(bào)表是含分公司的,這樣可以吧?就是報(bào)增值稅的收入和報(bào)表中的收入是不一樣的
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2019-08-10
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi), 與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里,也有一個(gè)購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
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2021-05-12
司小規(guī)模公司,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,其中附表一里的扣除項(xiàng)已填好(開(kāi)票時(shí)采用差額征稅不產(chǎn)生增值稅),保存好主表(無(wú)增值稅),申報(bào)提示未填數(shù)據(jù),即差額那部分?jǐn)?shù)據(jù),現(xiàn)在該怎么做?
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2019-04-10
某個(gè)體工商戶,當(dāng)月提供咨詢服務(wù)收入10.3萬(wàn)元,出租住房,收取租金收入1.05萬(wàn)元。當(dāng)月如何申報(bào)繳納增值稅、如何計(jì)算繳納增值稅額?涉及到增值稅減免稅額申報(bào)表明細(xì)表如何填寫(xiě)
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2017-07-17