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我們總監(jiān)讓把每月增值稅及附加按項(xiàng)目體現(xiàn),難免有項(xiàng)目外的專(zhuān)票抵扣,這樣就對(duì)不上每月的申報(bào)表噠
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2023-09-13
我在申報(bào)增值稅,填寫(xiě)附表二的時(shí)候,彈出一個(gè)異常抵扣風(fēng)險(xiǎn)提醒的提示,這個(gè)是說(shuō)我的進(jìn)項(xiàng)有問(wèn)題嗎
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2019-07-03
老師 小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn) 那附加稅申報(bào)表填不填增值稅?然后再選擇個(gè)減免 應(yīng)交稅費(fèi)變成0?
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2020-01-05
小規(guī)模物業(yè)公司,這個(gè)季度的增值稅怎么申報(bào),3月份按1%的怎么報(bào),需要填寫(xiě)附表的那個(gè)免稅項(xiàng)目嗎
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2020-04-08
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅申報(bào)是填在一般計(jì)稅方法未開(kāi)票收入6%即第5欄嗎,還需要填其他附表嗎?
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2020-05-11
請(qǐng)問(wèn)增值稅免征附加稅的表怎么填,是0申報(bào)還是說(shuō)填寫(xiě)應(yīng)納稅額,然后在本期減免那里填上減免額
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2019-07-12
老師好,小規(guī)模用過(guò)的機(jī)器出出售給另外一家小規(guī)模企業(yè),如何交增值稅及附加稅的呀?報(bào)表如何申報(bào)呀
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2019-10-22
稅務(wù)帳應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的金額比納稅申報(bào)表表實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅多了三分錢(qián),怎么處理?
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2020-01-06
請(qǐng)問(wèn)增值稅稅務(wù)申報(bào)表主表里的應(yīng)納稅額是不是應(yīng)該和我賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額一致?
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2019-10-10
我是一個(gè)小合作社企業(yè)本季度增值稅申報(bào),收購(gòu)發(fā)票6750.00銷(xiāo)售發(fā)票19430,勉稅額是582.9。應(yīng)該怎么填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-04
增值稅一般納稅人,增值稅零申報(bào),那么增值稅附加稅還需要手動(dòng)申報(bào)嗎
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2017-06-17
老師,我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)840元,我填上去了,沒(méi)有收入沒(méi)有增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,我填上到附表四和減免稅申報(bào)表上面,怎么不反應(yīng)到主表上面,還是應(yīng)該手動(dòng)填到主表23行
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2019-07-08
請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)提社保的附件是工資表還是社保申報(bào)表
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2022-11-21
防偽稅控服務(wù)費(fèi)填主表23行及附表四怎申報(bào)失敗呢。
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2020-07-11
增值稅納稅申報(bào)表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說(shuō)為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)?。课乙呀?jīng)認(rèn)證抵扣了,但是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,填寫(xiě)增值稅表時(shí),1.怎樣填附表一和主表?2.需要進(jìn)行銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票采集處,在采集未開(kāi)票收入嗎?
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2022-03-02
年度報(bào)表里的財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)附注,增值稅的期末余額和期初余額代表什么,本期發(fā)生額如何計(jì)算
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2022-03-21
小規(guī)模企業(yè),增值稅報(bào)表,統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售收入乘以3%,增值稅為14429.88,但是發(fā)票上的增值稅相加為14429.87,增值稅報(bào)表申報(bào)的14429.88,這種情況怎么處理呢
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2018-10-29
物流業(yè)的過(guò)路費(fèi)可以抵扣3%,是直接抵扣嗎?因?yàn)闆](méi)有專(zhuān)用發(fā)票啊,是直接拿過(guò)路費(fèi)的機(jī)打發(fā)票直接做3%的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?填增值稅申報(bào)表時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額在哪塊填啊
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2017-06-05