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本月是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),而且這個(gè)是外建項(xiàng)目在異地有預(yù)繳稅款,預(yù)交那塊是借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金);應(yīng)交附加稅;貸,銀行存款
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2017-04-03
年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目 期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)
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2022-01-02
小規(guī)模公司,確定收入時(shí),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,等到季末繳納時(shí),是借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅還是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款
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2019-12-02
稅控盤維護(hù)費(fèi) 以前月份錯(cuò)記入到應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款(本應(yīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款), 現(xiàn)在可以直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是要沖紅之前做錯(cuò)的憑證,做正確的。
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2020-01-07
請(qǐng)問(wèn):?jiǎn)挝徊磺范?,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額(以前年度留下的),其它應(yīng)交稅金的科目余額都是0,有什么辦法能平帳嗎?
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2024-03-11
月31日,將“應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅”賬戶貸方余額56 421.80元,結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅”賬戶。 咋寫會(huì)計(jì)分錄啊
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2021-11-23
老師,圖一是我之前做增值稅的時(shí)候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個(gè)未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因?yàn)檫@個(gè)科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個(gè)月應(yīng)繳納的)調(diào)成3358.61?急急 因?yàn)槲唇辉鲋刀愇?月份沒(méi)有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
小微企業(yè),季9萬(wàn)內(nèi)免增值稅,之前一直沒(méi)超過(guò),現(xiàn)在7,8,9,應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 應(yīng)交稅金 科目的貸方是8286.34,那我9月份應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)分錄
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2017-10-08
一、開(kāi)外經(jīng)證,在外地交稅,大概在2%左右 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ????????????????????????? ?-教育附加 ?????????????????????? ?-地方教育附 貸:銀行存款. 二、公司計(jì)提稅費(fèi): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 三、本地申報(bào)時(shí)抵減增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅??抵減本地應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 老師這是對(duì)的嗎
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2024-08-21
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)直接:借:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅與分別結(jié)轉(zhuǎn)有什么不一樣嗎
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2018-09-16
本月交本月增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),本月交上個(gè)月增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-09-11
我本月把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為貸方5萬(wàn)?,F(xiàn)在已交稅金還有借方余額8萬(wàn),我用已交稅金抵了應(yīng)交5萬(wàn)的稅。這里的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
如果月末做 這筆分錄:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,是不是這個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),一直都有余額?
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2017-05-16
1月份2月份 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅做成 借 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借 :應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 做錯(cuò)了是嗎 3月份怎么調(diào)整
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2019-03-11
新來(lái)這個(gè)公司,看年初應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、應(yīng)納稅減征額均有余額,怎么做帳務(wù)處理呢?
1/771
2018-07-15
這個(gè)月收到銀行流水有是交上個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)怎么樣填寫分錄 是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-07-13
一般納稅人什么時(shí)候涉及應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個(gè)科目,
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2017-01-19
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)賬務(wù)上是不是不用做計(jì)提之類的了,要交稅時(shí)做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。除了這個(gè)計(jì)提分錄,還需要做別的分錄嗎?
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2016-12-02
老師你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),賬務(wù)這樣處理正確嗎?比如說(shuō):本月進(jìn)項(xiàng)3000元,銷項(xiàng)1000元 借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3000
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2020-08-04
公司注銷了,怎么結(jié)平應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅這三個(gè)科目的余額?
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2017-04-13