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本月是進(jìn)項大于銷項,而且這個是外建項目在異地有預(yù)繳稅款,預(yù)交那塊是借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金);應(yīng)交附加稅;貸,銀行存款
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2017-04-03
年末 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費-未交增值稅科目 期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)
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2022-01-02
小規(guī)模公司,確定收入時,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,等到季末繳納時,是借:應(yīng)交稅費——未交增值稅還是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款
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2019-12-02
稅控盤維護(hù)費 以前月份錯記入到應(yīng)交稅費-減免稅款(本應(yīng)記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款), 現(xiàn)在可以直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅,還是要沖紅之前做錯的憑證,做正確的。
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2020-01-07
請問:單位不欠稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額(以前年度留下的),其它應(yīng)交稅金的科目余額都是0,有什么辦法能平帳嗎?
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2024-03-11
月31日,將“應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅”賬戶貸方余額56 421.80元,結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費---未交增值稅”賬戶。 咋寫會計分錄啊
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2021-11-23
老師,圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因為這個科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個月應(yīng)繳納的)調(diào)成3358.61?急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
小微企業(yè),季9萬內(nèi)免增值稅,之前一直沒超過,現(xiàn)在7,8,9,應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 應(yīng)交稅金 科目的貸方是8286.34,那我9月份應(yīng)該做什么會計分錄
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2017-10-08
一、開外經(jīng)證,在外地交稅,大概在2%左右 借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費-預(yù)交所得稅 應(yīng)交稅費-城建稅 ????????????????????????? ?-教育附加 ?????????????????????? ?-地方教育附 貸:銀行存款. 二、公司計提稅費: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 三、本地申報時抵減增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅??抵減本地應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 老師這是對的嗎
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2024-08-21
銷項大于進(jìn)項轉(zhuǎn)出時直接:借:應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費---未交增值稅與分別結(jié)轉(zhuǎn)有什么不一樣嗎
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2018-09-16
本月交本月增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金),本月交上個月增值稅 應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2017-09-11
我本月把進(jìn)銷項結(jié)轉(zhuǎn)后,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為貸方5萬。現(xiàn)在已交稅金還有借方余額8萬,我用已交稅金抵了應(yīng)交5萬的稅。這里的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
如果月末做 這筆分錄:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,是不是這個科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),一直都有余額?
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2017-05-16
1月份2月份 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅做成 借 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借 :應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 做錯了是嗎 3月份怎么調(diào)整
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2019-03-11
新來這個公司,看年初應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額、進(jìn)項稅額、已交稅金、應(yīng)納稅減征額均有余額,怎么做帳務(wù)處理呢?
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2018-07-15
這個月收到銀行流水有是交上個月的應(yīng)交稅費怎么樣填寫分錄 是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-07-13
一般納稅人什么時候涉及應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個科目,
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2017-01-19
老師,進(jìn)項大于銷項時賬務(wù)上是不是不用做計提之類的了,要交稅時做的分錄是借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。除了這個計提分錄,還需要做別的分錄嗎?
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2016-12-02
老師你好,進(jìn)項大于銷項,賬務(wù)這樣處理正確嗎?比如說:本月進(jìn)項3000元,銷項1000元 借: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1000 應(yīng)交稅費_未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 3000
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2020-08-04
公司注銷了,怎么結(jié)平應(yīng)交稅費進(jìn)項、銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅這三個科目的余額?
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2017-04-13
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