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老師,我在更正增值稅申報表中減免稅申報明細表時怎么提示自2020年3月份征期起,【增值稅減免稅申報明細表】免稅項目中第4欄【免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額】無需填寫,我沒填寫,左邊列表欄有個數(shù)字2,這是什么原因
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2021-05-18
老師,我們公司有幾十個分公司,然后分公司的增值稅和附加費是自己申報的,企業(yè)所得稅是總部這邊申報的,總部這邊申報增值稅的時候按照總部自己的收入申報增值稅,但是申報填的財務(wù)報表是含分公司的,這樣可以吧?就是報增值稅的收入和報表中的收入是不一樣的
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2019-08-10
增值稅納稅申報表,附表三,不動產(chǎn),無形資產(chǎn)扣除項目,這張表扣除項目指什么?
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2018-10-09
增值稅申報表主表的本年累計數(shù)跟利潤表的營業(yè)收入本年累計數(shù)一致對嗎?
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2018-01-13
為了交個稅退還手續(xù)費的增值稅,去增加了個稅目,然后申報表多出來個表三,不會填了
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2020-07-03
老師,我們公司享受增值稅即征即退,這個月申報時又可以享受先進制造業(yè)增值稅進項加計5%扣除,我填申報表時,系統(tǒng)自動5%加計抵減的增值稅額填入表4第7行,是這樣嗎?
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2024-05-13
這個免抵退稅額是申報的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數(shù)值的截圖,這是增值稅申報表截圖 這個增值稅這邊免抵退稅額是不是應(yīng)該填寫上前面截圖里那個數(shù)值1658.39,對嗎?
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2017-07-07
如果按照通過稅控機打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報申報表時,于報表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報表?
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2016-12-02
我們公司6月份沒有銷項稅,只有項目工程款已認證的進項稅,是不是只填增值稅主表和附表二應(yīng)填的數(shù)據(jù),其他的申報表都是0申報
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2018-07-10
一般納稅人開增票,進項票是怎么抵扣稅款的?是報增值稅的時候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報表
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2018-11-15
司小規(guī)模公司,現(xiàn)在申報增值稅,其中附表一里的扣除項已填好(開票時采用差額征稅不產(chǎn)生增值稅),保存好主表(無增值稅),申報提示未填數(shù)據(jù),即差額那部分數(shù)據(jù),現(xiàn)在該怎么做?
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2019-04-10
某個體工商戶,當月提供咨詢服務(wù)收入10.3萬元,出租住房,收取租金收入1.05萬元。當月如何申報繳納增值稅、如何計算繳納增值稅額?涉及到增值稅減免稅額申報表明細表如何填寫
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2017-07-17
建筑業(yè)企業(yè),營改增,外經(jīng)證外地開票時預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡易征收預(yù)交3%(開3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),會計每月報稅時都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡易征收預(yù)交的稅額直接本期實際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)進去,直接留在期末余額,這個一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
小規(guī)模季報,二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場所租賃費,開票認證后掛賬,后因票據(jù)錯誤予以退回,稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報表與賬面進銷項差異,麻煩老師這個怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯3%的稅率給客戶,應(yīng)是開13%,當時7月申報稅時客戶才發(fā)現(xiàn)開錯,所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報表和月度統(tǒng)計表有一些出入,那我是按照申報表的數(shù)據(jù)對賬,還是以月度統(tǒng)計表來對賬?
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2021-03-22
老師你好,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率,季報表,增值稅申報表怎么填呢,開市場推廣,調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
老師,增值稅申報表進項稅額抵扣了銷項稅額,但是賬里沒有做處理,期末進項稅額和賬里的進項稅不一致,這樣填報可以嗎?
3/291
2022-05-05
老師您好,稅控盤維護費減免增值稅額,在納稅申報表中怎么填寫
1/1768
2019-06-04