
在申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表沒有自動(dòng)生成上期留抵稅額,這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),應(yīng)該怎么填報(bào)增值稅主表?
答: 不填寫,你上期沒有申報(bào)本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣?
我們公司6月份沒有銷項(xiàng)稅,只有項(xiàng)目工程款已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,是不是只填增值稅主表和附表二應(yīng)填的數(shù)據(jù),其他的申報(bào)表都是0申報(bào)
答: 還是要填其他的申報(bào)表數(shù)據(jù),沒填過,請指教。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年12月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額113.99。在1月份的增值稅申報(bào)表中怎么填?主表中怎么填?附表中怎么填?
答: 你好,附表根據(jù)增值稅進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)情況填寫,主表體現(xiàn)113.99的期末留抵稅額就是了
老師,金稅盤統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)稅與增值稅納稅申報(bào)表上差了一分錢,是以增值稅申報(bào)表上為主嗎?
增值稅申報(bào)表主表,進(jìn)項(xiàng)稅額是5000,銷項(xiàng)稅3000,本不用交稅,但我想交1000的稅,在哪個(gè)表欄里填寫?
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅2019年11月留底退稅,請問在增值稅申報(bào)表主表中需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么做,謝謝?
增值稅納稅申報(bào)表中當(dāng)年進(jìn)項(xiàng)稅額為0,銷項(xiàng)稅額的本年累計(jì)數(shù)表示繳納的增值稅嗎?


QQ老師 解答
2018-07-10 12:23