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我們單位是一般納稅人,本月我進項留底還有一部分,收入中有部分簡易征收收入,銷項稅額小于留底稅額,為什么申報的時候不直接抵減?是我申報表填錯了還是什么原因?
1/1873
2017-12-14
你好 老師 ,企業(yè)3月之前進貨的發(fā)票開具的是16%的發(fā)票,有一些留底到4月份抵扣,但是4月份開始銷售全部是開具13%的發(fā)票,這樣會不會導致留底的進項大于實際的庫存
1/463
2019-09-02
老師,16899.7元是上期留底進項稅,14827.23元是開的普通發(fā)票,我們是一般人企業(yè)是銷項稅了,2072.47元是留底下期的可以抵扣,你幫我看一下25行這列數(shù)是如何取值的,怎么算出來的?
2/500
2018-11-10
公司兼營,銷售和運輸,本月銷售留底,運輸交增值稅,我是不是把留底的稅費做轉出,借:應交稅費——待抵扣進項稅額,貸應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)等到下個月再轉回來
1/812
2018-08-12
老師,我這個月進項大于銷項,留抵了10萬,就不要交增值稅,城建稅和教育費附加了,那出口免抵稅額5萬還要計算交納城建稅和教育費附加嗎
1/1000
2020-03-04
有一個項目他們投標時開了一個投標服務費的發(fā)票是專票,但是這個項目簽了合同還沒有撥款,是不是可以把這個專票給抵扣了,作為留抵
1/512
2017-03-10
一般納稅人轉登小規(guī)模,留抵的進項稅額怎么操作呢? 是放應交稅費-待抵扣進項稅額 里面吧 。那增值稅申報表里面要做什么相應的操作呢?
1/2303
2018-09-05
要是本月沒有增值稅專項發(fā)票進出就不用計提稅金嗎?要是本月進項發(fā)票多,多的差額可以轉出留著慢慢抵,要是本月銷項很多,又不夠抵咋辦
1/451
2019-08-13
老師我想問下,本期增值稅已經(jīng)用上期留抵的進項稅全額抵扣,故本期應納稅額為零,那么本期購買稅控服務費280元,還能再申報減免稅嗎
1/468
2021-03-08
我是小規(guī)模納稅人,取得了增值稅專用發(fā)票,對方已經(jīng)交稅了,我小規(guī)模還用在平臺勾畫抵扣嗎?如果不勾畫抵扣是否會顯示我滯留發(fā)票?
2/618
2019-05-16
老師,你好。我想咨詢一下,稅控盤維護費之前年度遺留下來1340元未抵扣,已經(jīng)做到進項稅里面了。我這個月可以抵扣掉,賬面需要編一張憑證嗎?
1/385
2020-06-08
我們公司屬于籌建期,沒有銷售收入,沒有銷項稅,一直以來都只有進項稅額。,進項稅額是無限期留抵抵扣嗎,我們有收入也在3年以后了
1/1115
2018-06-13
房地產(chǎn)開會企業(yè)前期沒有收入,但是前期一些開支開具的專用發(fā)票已到稅務認證為留抵稅,其從認證到以后用于抵稅中間時間可以是多久
1/659
2018-01-13
我現(xiàn)在手上還有9張待,又不能抵扣銷項 我該不該去勾選認證呢?暫時開出的票全是簡易計稅 后續(xù)總部說可能會開建安票 留著以后抵稅
5/208
2023-09-09
我公司是生產(chǎn)企業(yè),進行了出口退稅申報,適用免抵退,銷項大于進項,沒有留抵,出現(xiàn)退運,開具已補稅(未退稅)證明時,需要不需要補稅?補多少?
1/564
2022-05-31
5月份申請增值稅留抵退稅,6月份還沒有到賬, 不能抵扣的要轉出。但是申報表里面進行稅額轉出那里灰色的,修改不了,也填不了數(shù)據(jù),怎么辦
1/723
2022-06-06
請問老師,我本月增值稅本來就有留抵,但另外還有280元的航天信息技術軟件維護費,這280元還可以在本月填列在增值稅納稅申報表四抵減嗎?
2/1645
2020-05-11
為什么增值稅進項發(fā)票,大家都不會全部認證,而是,部分認證,不是全部認證后沒有抵扣完的會留到之后繼續(xù)抵扣么?實際工作中是怎么回事??
2/1156
2021-11-05
在上月有留底稅78.51元,然后本月預繳888.03元,本月應抵扣966.54元,但實際抵扣964.59,期末余額有1.95元,交增值稅也是1.95元,請問這個分錄應該怎么做
2/174
2019-04-30
老師,我本月增值稅有銷項,進項,由于上期有留抵進項,所以進銷項相抵后進項略大于銷項,不交納增值稅,請問要做結轉增值稅的憑證嗎?
2/583
2016-09-08