老師,我們的行業(yè)是:架線及設(shè)備工程建筑,去年我們的 問(wèn)
你好,這個(gè)是資產(chǎn)五千萬(wàn)以內(nèi),人數(shù)300人以內(nèi),應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以內(nèi)。 答
我們公司是制作圖書的生產(chǎn)企業(yè),老板為了拿高新補(bǔ) 問(wèn)
同學(xué)你好,沒有實(shí)際研發(fā)活動(dòng),即沒有費(fèi)用發(fā)生,沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,那如何歸集呀,沒辦法歸集。會(huì)計(jì)也沒辦法硬做呀,退一萬(wàn)步說(shuō),賬能硬做,那業(yè)務(wù)呢,沒辦法無(wú)中生有呀。 答
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 問(wèn)
同學(xué),你好 因?yàn)檫@個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品,只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算,這個(gè)是特殊算法 答
請(qǐng)問(wèn)老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”, 問(wèn)
你好可以的,可以做的 答
個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體工商戶,然后又以個(gè)人的名義承接業(yè) 問(wèn)
你好,可以代開。這個(gè)是2個(gè)主體??梢愿髯宰龈髯缘臉I(yè)務(wù) 答

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅已交稅,減免稅,出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額,銷項(xiàng)稅額抵減,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是負(fù)債類,為什么余額在借方?
答: 余額在借方,說(shuō)明增值稅留抵,不用交納增值稅
老師我想問(wèn)下,本期增值稅已經(jīng)用上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅全額抵扣,故本期應(yīng)納稅額為零,那么本期購(gòu)買稅控服務(wù)費(fèi)280元,還能再申報(bào)減免稅嗎
答: 你好? 你留抵了進(jìn)項(xiàng)稅 就可以 抵減以后稅費(fèi)的 。? 但是如果你已經(jīng)抵減過(guò)了 就不能在抵減了? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅一般納稅人支付的二項(xiàng)費(fèi)用在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,其增值稅專用發(fā)票不作為增值稅抵扣憑證,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。全額抵減為什么稅卻不能抵減,這句話是什么意思?
答: 這里的二項(xiàng)費(fèi)用指的是哪兩項(xiàng)增值稅啊?


小魚兒 追問(wèn)
2021-03-08 11:37
立紅老師 解答
2021-03-08 11:51