老師好!費(fèi)用在做賬的當(dāng)期沒有回來發(fā)票,銀行支付了 問
您好,這個(gè)是可以的,能后期調(diào)整 答
請問因公司拖欠員工工資已離職,員工已仲裁并直接 問
那個(gè)還是公司申報(bào)的 答
老師您好,這個(gè)是小規(guī)模這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫啊,上 問
你好,可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付,均填寫100 答
老師您好!請問移動(dòng)開給我公司的發(fā)票怎么在電子稅 問
你好,他是在開票盤里面開的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話,讓對方給你發(fā)過來 答
公司破產(chǎn)要怎么做 問
您好, 以下是公司破產(chǎn)的一般流程: 提交破產(chǎn)申請:公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請。公司自己申請時(shí),主要是認(rèn)為公司已經(jīng)資不抵債,無法再繼續(xù)經(jīng)營。債權(quán)人申請時(shí),主要是認(rèn)為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù),已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人:人民法院裁定受理破產(chǎn)申請后,需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu),以及清算事務(wù)所擔(dān)任1。 審計(jì)和評估:破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計(jì)、評估機(jī)構(gòu)對企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì),對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行評估,以確定企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和企業(yè)的財(cái)產(chǎn)價(jià)值,為下一步的財(cái)產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報(bào):公司的債權(quán)人自公告之日起,或者自接到債權(quán)申報(bào)通知書之日起即可向破產(chǎn)管理人申報(bào)債權(quán)3。 召開債權(quán)人會(huì)議:依法申報(bào)債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會(huì)議的成員,有權(quán)參加債權(quán)人會(huì)議,行使表決權(quán)1。 變價(jià)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)和分配:破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)變價(jià)后,由破產(chǎn)管理人制作分配方案,根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進(jìn)行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過債權(quán)人會(huì)議討論通過后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié):財(cái)產(chǎn)分配完成后,破產(chǎn)管理人向申請破產(chǎn)終結(jié);法院收到申請后,可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序,未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償 答

在上月有留底稅78.51元,然后本月預(yù)繳888.03元,本月應(yīng)抵扣966.54元,但實(shí)際抵扣964.59,期末余額有1.95元,交增值稅也是1.95元,請問這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1.95 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 1.95 下月實(shí)際繳納時(shí),做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 1.95 貸:銀行存款 1.95
老師,我10月份銷售額94097.52元,進(jìn)項(xiàng)138053.10元,留抵43955.58元那11月抵扣的會(huì)計(jì)分錄,預(yù)繳增值稅抵扣5809元,余免交0.06元增值稅的會(huì)計(jì)分錄
答: 11月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄?: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 5809元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額) 5809元 這一步是將11月份實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額從留抵稅額中扣除 余免交的增值稅部分,由于實(shí)際不需繳納,因此通常不會(huì)進(jìn)行單獨(dú)的會(huì)計(jì)處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問我們之前預(yù)繳稅款還有余額,這次增值稅把余額給抵扣了,附加稅申報(bào)是按抵扣之前的增值稅為依據(jù)還是抵扣后的
答: 你好 附加按照抵扣后的增值稅來計(jì)提繳納


陽光 追問
2019-04-30 16:39
陽光 追問
2019-04-30 17:03
張艷老師 解答
2019-04-30 18:31