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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-06-09 16:22

你好。把預(yù)交的稅款結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了,這就等于抵扣了。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 16:25

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅    貸  應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅  嗎

玲老師 解答

2023-06-09 16:28

應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅貸預(yù)交增值稅。

玲老師 解答

2023-06-09 16:28

然后銷項稅額和進(jìn)項稅額也轉(zhuǎn)到這個科嗎?

玲老師 解答

2023-06-09 16:28

最后一個字打錯了,是科目。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 16:32

我做的分錄是對的   對嗎

玲老師 解答

2023-06-09 16:34

你好,你那不對科目不對,正確的,我和你說了,用轉(zhuǎn)出未交增值稅,不是未交增值稅。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 16:42

有什么區(qū)別嗎老師

玲老師 解答

2023-06-09 16:43

你好,增值稅22號文件這樣規(guī)定的。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 16:47

咱們算是應(yīng)交未交嗎

玲老師 解答

2023-06-09 16:52

你好是的銷項稅額減去進(jìn)項稅額減去進(jìn)項留底。這個就是咱應(yīng)該交的增值稅。然后交稅的時候進(jìn)項加計扣除還可以抵扣。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 17:49

好的好的謝謝老師

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 17:50

加計抵減也算是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

玲老師 解答

2023-06-09 17:51

不用了,這個是交稅的時候直接抵扣。借未交增值稅貸其他收益。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 17:56

其他收益  說的是營業(yè)外收入嗎

玲老師 解答

2023-06-09 18:10

不是的,這個有文件加計抵扣就用其他收益這個科目

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你好,銷項發(fā)票不需要認(rèn)證,進(jìn)項發(fā)票一般是月底之前完成認(rèn)證就是了
2018-05-30 16:24:13
可以抵扣啊 你給個人銷售你也是要納稅的 所以你還是可以抵扣
2019-01-27 11:34:45
是 的
2015-11-11 10:44:38
你好! 可以不用的,比如有暫估入庫的情況(進(jìn)項發(fā)票未到)。
2021-09-12 07:47:23
一般納稅人增值稅是進(jìn)項減銷項,銷售無發(fā)票的增值稅可以減不 不行
2021-04-04 12:18:28
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