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月31日,將“應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅”賬戶貸方余額56 421.80元,結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費---未交增值稅”賬戶。 咋寫會計分錄啊
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2021-11-23
稅控盤維護費 以前月份錯記入到應(yīng)交稅費-減免稅款(本應(yīng)記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款), 現(xiàn)在可以直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅,還是要沖紅之前做錯的憑證,做正確的。
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2020-01-07
請問:單位不欠稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額(以前年度留下的),其它應(yīng)交稅金的科目余額都是0,有什么辦法能平帳嗎?
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2024-03-11
老師,圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因為這個科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個月應(yīng)繳納的)調(diào)成3358.61?急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
一、開外經(jīng)證,在外地交稅,大概在2%左右 借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費-預(yù)交所得稅 應(yīng)交稅費-城建稅 ????????????????????????? ?-教育附加 ?????????????????????? ?-地方教育附 貸:銀行存款. 二、公司計提稅費: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 三、本地申報時抵減增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅??抵減本地應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 老師這是對的嗎
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2024-08-21
小微企業(yè),季9萬內(nèi)免增值稅,之前一直沒超過,現(xiàn)在7,8,9,應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 應(yīng)交稅金 科目的貸方是8286.34,那我9月份應(yīng)該做什么會計分錄
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2017-10-08
銷項大于進項轉(zhuǎn)出時直接:借:應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費---未交增值稅與分別結(jié)轉(zhuǎn)有什么不一樣嗎
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2018-09-16
因為看到學(xué)堂老師有講到年末結(jié)賬時需要把“應(yīng)交稅費”-應(yīng)交增值稅的明細科目,如銷項稅額、進項稅額、已交稅金等做相反方向結(jié)轉(zhuǎn)為零,所以檢查了自己的帳,發(fā)現(xiàn)“應(yīng)交稅費”-應(yīng)交增值稅下的:“進項稅額”、“已交稅金”和“銷項稅額”的往年數(shù)額都沒結(jié)轉(zhuǎn),請問我需要把這些明細科目做反方向結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-03-24
預(yù)交的稅金 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 帶征企業(yè)所得稅要計提而別的不用呢?
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2017-09-08
開票代扣代繳增值稅的,可以這樣做帳嗎?借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 已交稅金 金額 貸:銀行存款 金額
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2017-08-15
當(dāng)月無應(yīng)交增值稅時可以借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額330元 貸:管理費用330元嗎?是不是應(yīng)該有了應(yīng)交稅款后才可以這樣做啊
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2017-09-05
老師,你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對么,我現(xiàn)在應(yīng)交稅費,應(yīng)交稅費-未交增值稅、應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這三個科目的余額轉(zhuǎn)不平
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2019-01-07
我剛才咨詢的應(yīng)交稅費的問題,我找到課件了,他是這樣說的,銷項大于進項按之前那樣做,銷項小于進項,要做第二筆分錄!我還是不太明白,我月末是吧進項跟銷項都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的
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2019-09-11
之前本月申報繳納上月增值稅都是在本月做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 上月沒做處理?,F(xiàn)在有政策延緩繳稅,12月延緩繳稅要怎么處理?
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2021-12-31
借應(yīng)交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個分錄是不是計提應(yīng)交稅費啊
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2017-09-25
老師:”轉(zhuǎn)出未交增值稅“什么時候沖銷呢?因為下月交上月的是沖應(yīng)交稅費---未交增值稅,那么”轉(zhuǎn)出未交增值稅“科目就不能為零
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2016-12-08
稅金沒有計提,直接 借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸方:銀行存款 就是說應(yīng)交稅費借方一直在掛賬 ,現(xiàn)該如何補救處理 ,懇請老師解惑
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2020-12-21
老師,我看到有的老師做的賬,例如已經(jīng)交的增值稅,記到借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 ,貸:銀行存款,但不是已經(jīng)交了嗎,為什么還是未交增值稅
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2023-03-15
老師,上月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 袋:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個月繳納了,分錄是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎
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2018-12-05
繳稅時:借:應(yīng)交稅費-已交增值稅 貸:銀行存款和借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款是不是都可以?
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2016-10-26