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老師你好,個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得退稅不辦理可以嗎
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2019-06-12
海鮮類(lèi)產(chǎn)品的普票跟專(zhuān)票的稅點(diǎn)都是多少
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2020-09-17
老師你好,私企公司成立工會(huì)有稅收優(yōu)惠嗎
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2019-06-17
因代開(kāi)專(zhuān)票而多扣的增值稅0.01元,調(diào)整時(shí),有些說(shuō)借:營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交增值稅,有些說(shuō)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅,還有說(shuō)借管理費(fèi)用-其他,貸應(yīng)交增值稅,到底哪種方法更合理呢?
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2017-06-02
“營(yíng)改增”后房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預(yù)交問(wèn)題
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2023-02-21
一般納稅人如果月底進(jìn)行大于銷(xiāo)項(xiàng)不用繳納增值稅,那么科目要不要做什么調(diào)整?就好比如果月底需要交納增值稅則要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
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2017-02-06
問(wèn):老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧 答:進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的 問(wèn):老師,我覺(jué)得這樣結(jié)轉(zhuǎn)清楚明了不可以嗎?
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2021-05-28
剛才的問(wèn)題一般納稅人把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,可是一般納稅人在設(shè)置科目的時(shí)候沒(méi)有未交增值稅明細(xì),只有進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅,已交增值稅?。?/span>
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2017-03-31
本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額79245.28,進(jìn)項(xiàng)稅額43.42,上期留底稅額1092.11,本期應(yīng)交增值稅額78109.75,請(qǐng)問(wèn)怎樣把本月銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平?謝謝!
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2022-06-06
老師,養(yǎng)狐貍的養(yǎng)殖戶增值稅減免,做賬是把減免的增稅稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?所得稅減半征收
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2019-09-07
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)預(yù)繳稅款我做的對(duì)嗎?[圖片][圖片][圖片]老師,那這里摘要說(shuō)轉(zhuǎn)出已交增值稅,科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅,感覺(jué)有點(diǎn)矛盾,應(yīng)該怎么理解
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2022-08-15
期未需要將進(jìn)項(xiàng)及銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 嗎?期未 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額嗎?
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2018-12-27
您好,我有幾個(gè)學(xué)習(xí)上的疑問(wèn),請(qǐng)問(wèn)有空是否可以解答一下,謝謝。 1、做題的時(shí)候我們?nèi)〉貌少?gòu)發(fā)票,我們都是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額,但是在工作中,是不是要先放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)月勾選認(rèn)證了再轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額? 2、當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)有600,上期未交增值稅借方有200,請(qǐng)問(wèn)本月應(yīng)交增值稅這個(gè)分錄怎么做? 3、發(fā)放工資時(shí),貸方可以是其他應(yīng)付款?
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2024-07-21
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這幾個(gè)科目是余額是在借方嗎
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2019-08-16
請(qǐng)教一下,小規(guī)模企業(yè)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票稅額比實(shí)際繳納多了0.08元,帳面上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方多了的這0.08元如何走賬?
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2021-03-16
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是要將銷(xiāo)項(xiàng)稅額-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上月留抵進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-04-06
老師我們上個(gè)月有發(fā)票未認(rèn)證,我做到待認(rèn)證里了。本月發(fā)票回來(lái)我認(rèn)證后,做的分錄,借:進(jìn)賬稅額 35.91貸:待認(rèn)證進(jìn)賬稅額35.91。后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也都做了,為什么我賬上的進(jìn)賬稅額貸方合計(jì)加上待認(rèn)證進(jìn)賬稅額合計(jì)數(shù)比我報(bào)表上多了35.91呢。我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證稅額時(shí)分錄直接借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:…待認(rèn)證進(jìn)賬稅額
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2020-01-08
若水老師好,兩個(gè)圖是一張憑證,我省去了轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,我這樣分錄做的對(duì)嗎?涉及到減免稅額的還是不清楚怎么做。
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2021-01-02
企業(yè)購(gòu)進(jìn)的手機(jī)作為職工福利費(fèi),入賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額做了,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候沒(méi)有抵扣這一筆,那是不是可以直接 借:職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 還是需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?具體怎么做?
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2024-10-28
老師好!麻煩問(wèn)下小規(guī)模納稅人季免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)……應(yīng)交增值稅,季末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎樣做分錄?
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2019-09-29