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老師,預(yù)收了一筆一年的收入,并開(kāi)了發(fā)票,也交稅了。我現(xiàn)在想分幾期作收入,減輕一下企稅。請(qǐng)問(wèn)賬怎么做?包括已交的稅怎么做賬?謝謝!
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2020-07-02
老師,年度匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金數(shù)字應(yīng)該是什么?是全年已交稅金合計(jì)嗎?還有應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi)呢?
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2019-05-20
小規(guī)模納稅人,季度末已經(jīng)計(jì)提所得稅費(fèi)用,應(yīng)交所得稅貸有金額,但當(dāng)月享受稅法上一次性折舊,那不用交的所得稅怎么做賬務(wù)處理?
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2024-04-25
老師,我剛進(jìn)的一家公司,法人用自己的住房用于辦公,已經(jīng)有6年了,但是一直沒(méi)交房產(chǎn)稅,稅局也沒(méi)叫交,那我應(yīng)該怎么處理這件事呢
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2020-11-17
老師,12月份認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,不小心把會(huì)計(jì)分錄借方記錯(cuò)了,記成借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,怎么辦?12月份已經(jīng)結(jié)賬了。
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2021-01-20
一般納稅人在稅局代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)在稅局交過(guò)增值稅了,要不要在申報(bào)附加稅時(shí)也要交稅還是季度不超過(guò)九萬(wàn)就不上了?謝謝!
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2016-07-06
關(guān)于實(shí)收資本和資本公積的印花稅,公司在投入時(shí)就實(shí)繳了,實(shí)收資本的印花稅已交過(guò),但是途中有變更是不是還要交一次印花稅的
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2022-10-14
轉(zhuǎn)讓股權(quán)(變更法人)后,未分配利潤(rùn)已應(yīng)個(gè)人所得稅 我的意思是交稅交掉了,未分配利潤(rùn)數(shù)字減少了,這減少未分配利潤(rùn)怎么樣做分錄?
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2023-03-14
8月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額10元 9月份實(shí)際應(yīng)交增值稅100元,已繳納 但是科目余額表上面的應(yīng)交增值稅是顯示貸方90元,這樣對(duì)嗎?
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2019-10-21
老師:一一般納稅人,就是6月份銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份,還是7月份,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說(shuō)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊(duì)的,現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬,之前只交發(fā)票,現(xiàn)在交發(fā)票不要了,說(shuō)所有的發(fā)票都要清單,還要合同,現(xiàn)在交買(mǎi)電纜的發(fā)票20000元,之前已交發(fā)票10000元,只附20000元的一份合同可以嗎?還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫(kù)存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸庫(kù)存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎,
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2018-08-06
老師好 收到一張住宿費(fèi)發(fā)票,下賬 借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個(gè)分錄哪個(gè)更合適?有什么區(qū)別?
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2020-07-07
本月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)2600萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出51 萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額2550萬(wàn)元,當(dāng)月已交600萬(wàn)元。 1、計(jì)算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會(huì)計(jì)分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅700萬(wàn)元,計(jì) 算當(dāng)月應(yīng)補(bǔ)交的金額。
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2022-10-17
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)或者繳納增值稅用未交增值稅,是應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(未交稅額),而小規(guī)模納稅人是季度繳納的是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),而自開(kāi)當(dāng)月是應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(已交稅金)問(wèn)題1以上總結(jié)對(duì)嗎?問(wèn)題2:為何小規(guī)模納稅人季度繳納時(shí)不能用應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(未交稅額?)
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2018-04-01
本月在外地預(yù)繳增值稅2萬(wàn),并取到完稅憑證,分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(預(yù)繳稅額)2萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金2萬(wàn),本月底我算出下月初網(wǎng)上申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅3萬(wàn),那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時(shí),還要把已繳數(shù)加下月應(yīng)交數(shù)相加嗎?分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅5萬(wàn)對(duì)
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2017-03-13
我單位為一般納稅人使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)局下的文軍人可以稅務(wù)局抵扣了9000的增值稅,我怎么做賬,要不增值稅計(jì)提數(shù)與上交數(shù)不一致。 9月份計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期已交數(shù) 貸:銀行存款 9000怎么做賬???謝謝老師!
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2019-10-12
小規(guī)模開(kāi)票季度不超9萬(wàn),是包括代開(kāi)金額在內(nèi)的吧?發(fā)票時(shí),當(dāng)場(chǎng)已經(jīng)把稅交了。那要是季度代開(kāi)超過(guò)9萬(wàn),那表示還要再交第二次?
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2018-03-28
合同總共28萬(wàn),收到了3萬(wàn)元材料發(fā)票,有3.5萬(wàn)的管理人員工資(已交工會(huì)經(jīng)費(fèi)未交社保),做了大學(xué)15萬(wàn)的現(xiàn)場(chǎng)人工工資,未開(kāi)勞務(wù)發(fā)票
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2018-02-08
咨詢(xún)各位老師一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模企業(yè),沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),代開(kāi)的專(zhuān)票增值稅及附加已經(jīng)交完稅了,然后自己開(kāi)的普票咋不交稅呢,謝謝大家
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2023-04-14