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用于廣告費的到底交不交消費稅?這個題不交這個題又交,到底交不交?老師
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2023-05-11
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 297934.05 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 344451.82 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 46517.77 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 46517.77 貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅 -46517.11
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2024-03-18
我應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額是什么意思
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2016-11-15
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應(yīng)交增值稅怎么算呢?
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2018-04-26
已交稅金借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額,但是銷項與進項稅額相減無余額,已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不管,還是哪錯了,要怎樣處
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2019-09-07
進項大于銷項是應(yīng)該做在應(yīng)交稅費-應(yīng)增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,還是做在應(yīng)交稅費-增值稅留底稅額借方呢
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2020-07-04
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應(yīng)交增值稅怎么算
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2018-04-26
"如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 2 貸:其他收益 2 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 5 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅額 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 2 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款"
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2023-03-27
因為看到學堂老師有講到年末結(jié)賬時需要把“應(yīng)交稅費”-應(yīng)交增值稅的明細科目,如銷項稅額、進項稅額、已交稅金等做相反方向結(jié)轉(zhuǎn)為零,所以檢查了自己的帳,發(fā)現(xiàn)“應(yīng)交稅費”-應(yīng)交增值稅下的:“進項稅額”、“已交稅金”和“銷項稅額”的往年數(shù)額都沒結(jié)轉(zhuǎn),請問我需要把這些明細科目做反方向結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-03-24
預交的稅金 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 帶征企業(yè)所得稅要計提而別的不用呢?
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2017-09-08
開票代扣代繳增值稅的,可以這樣做帳嗎?借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 已交稅金 金額 貸:銀行存款 金額
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2017-08-15
當月無應(yīng)交增值稅時可以借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額330元 貸:管理費用330元嗎?是不是應(yīng)該有了應(yīng)交稅款后才可以這樣做啊
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2017-09-05
老師,你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對么,我現(xiàn)在應(yīng)交稅費,應(yīng)交稅費-未交增值稅、應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這三個科目的余額轉(zhuǎn)不平
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2019-01-07
我剛才咨詢的應(yīng)交稅費的問題,我找到課件了,他是這樣說的,銷項大于進項按之前那樣做,銷項小于進項,要做第二筆分錄!我還是不太明白,我月末是吧進項跟銷項都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的
1/421
2019-09-11
之前本月申報繳納上月增值稅都是在本月做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 上月沒做處理?,F(xiàn)在有政策延緩繳稅,12月延緩繳稅要怎么處理?
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2021-12-31
借應(yīng)交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個分錄是不是計提應(yīng)交稅費啊
1/951
2017-09-25
老師:”轉(zhuǎn)出未交增值稅“什么時候沖銷呢?因為下月交上月的是沖應(yīng)交稅費---未交增值稅,那么”轉(zhuǎn)出未交增值稅“科目就不能為零
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2016-12-08
稅金沒有計提,直接 借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸方:銀行存款 就是說應(yīng)交稅費借方一直在掛賬 ,現(xiàn)該如何補救處理 ,懇請老師解惑
1/479
2020-12-21
老師,我看到有的老師做的賬,例如已經(jīng)交的增值稅,記到借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 ,貸:銀行存款,但不是已經(jīng)交了嗎,為什么還是未交增值稅
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2023-03-15
老師,上月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 袋:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個月繳納了,分錄是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎
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2018-12-05