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用于廣告費(fèi)的到底交不交消費(fèi)稅?這個(gè)題不交這個(gè)題又交,到底交不交?老師
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2023-05-11
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額 297934.05 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 344451.82 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 46517.77 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 46517.77 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 -46517.11
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2024-03-18
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應(yīng)交增值稅怎么算
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2018-04-26
我應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額是什么意思
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2016-11-15
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應(yīng)交增值稅怎么算呢?
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2018-04-26
已交稅金借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額,但是銷(xiāo)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)稅額相減無(wú)余額,已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不管,還是哪錯(cuò)了,要怎樣處
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2019-09-07
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)是應(yīng)該做在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,還是做在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額借方呢
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2020-07-04
因?yàn)榭吹綄W(xué)堂老師有講到年末結(jié)賬時(shí)需要把“應(yīng)交稅費(fèi)”-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目,如銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金等做相反方向結(jié)轉(zhuǎn)為零,所以檢查了自己的帳,發(fā)現(xiàn)“應(yīng)交稅費(fèi)”-應(yīng)交增值稅下的:“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”和“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”的往年數(shù)額都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)我需要把這些明細(xì)科目做反方向結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-03-24
預(yù)交的稅金 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 帶征企業(yè)所得稅要計(jì)提而別的不用呢?
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2017-09-08
開(kāi)票代扣代繳增值稅的,可以這樣做帳嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 已交稅金 金額 貸:銀行存款 金額
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2017-08-15
當(dāng)月無(wú)應(yīng)交增值稅時(shí)可以借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額330元 貸:管理費(fèi)用330元嗎?是不是應(yīng)該有了應(yīng)交稅款后才可以這樣做啊
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2017-09-05
老師,你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對(duì)么,我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這三個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)不平
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2019-01-07
我剛才咨詢的應(yīng)交稅費(fèi)的問(wèn)題,我找到課件了,他是這樣說(shuō)的,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)按之前那樣做,銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),要做第二筆分錄!我還是不太明白,我月末是吧進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的
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2019-09-11
之前本月申報(bào)繳納上月增值稅都是在本月做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 上月沒(méi)做處理。現(xiàn)在有政策延緩繳稅,12月延緩繳稅要怎么處理?
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2021-12-31
借應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄是不是計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)啊
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2017-09-25
老師:”轉(zhuǎn)出未交增值稅“什么時(shí)候沖銷(xiāo)呢?因?yàn)橄略陆簧显碌氖菦_應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅,那么”轉(zhuǎn)出未交增值稅“科目就不能為零
1/1046
2016-12-08
稅金沒(méi)有計(jì)提,直接 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸方:銀行存款 就是說(shuō)應(yīng)交稅費(fèi)借方一直在掛賬 ,現(xiàn)該如何補(bǔ)救處理 ,懇請(qǐng)老師解惑
1/479
2020-12-21
老師,我看到有的老師做的賬,例如已經(jīng)交的增值稅,記到借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 ,貸:銀行存款,但不是已經(jīng)交了嗎,為什么還是未交增值稅
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2023-03-15
老師,上月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 袋:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)月繳納了,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎
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2018-12-05
繳稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:銀行存款和借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款是不是都可以?
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2016-10-26