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老師,我老板之前借了3000元,記 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款報(bào)了2000費(fèi)用,記借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 又給我打了1000的借條 這1000借條我怎么記啊
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2015-05-15
問(wèn)下,公司由股東投資,借銀行存款貸實(shí)收資本,朱某是公司法人,他拿錢(qián)給出納用于公司日常開(kāi)銷(xiāo),借各種費(fèi)用貸銀行存款,對(duì)嗎?公司的錢(qián)是從哪里來(lái)的?
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2019-01-25
W工廠1月期初資產(chǎn)負(fù)債表顯示資產(chǎn)總額1000萬(wàn)元,所有者權(quán)益總額600萬(wàn)元,債權(quán)益總額400萬(wàn)元,本期發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:<br>(1)收到購(gòu)貨單位所欠賬款5000元存入銀行。<br>(2)以銀行存款歸還短期借款利息6000元<br>(3)以銀行存款支付下季度報(bào)刊訂閱費(fèi)3000元<br>(4)收到投資者投入價(jià)值20000元原材料<br>(5)以銀行存款償還所欠供貨單位賬款15000元<br>(6)購(gòu)入需安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)款240000元,以銀行存款支付<br>(7)向銀行借入短期借款150000,存入銀行存款戶<br>(8)收到購(gòu)貨單位商業(yè)匯票8000元抵償前欠貨款<br>(9)將資本公積50000元轉(zhuǎn)化為實(shí)收資本<br>(10)將一筆長(zhǎng)期借款4萬(wàn)元轉(zhuǎn)化為
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2022-06-09
融資租賃的業(yè)務(wù),借款方式是“等額本息”,借款金額是5萬(wàn),月利率1.58%,24期,請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算出本金和利息
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2020-06-16
經(jīng)批準(zhǔn)向銀行借入一筆到期一次還本付息的長(zhǎng)期借款,借款金額為 600 000 元。年末, 計(jì)算確定應(yīng)支付的借款利息 23 000 元,該借款利息按規(guī)定應(yīng)計(jì)入在建工程成本。年末,“債 務(wù)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 600 000 元,全部為專(zhuān)項(xiàng)資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。
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2022-04-26
老板借款給公司,屬于股東借款,做賬是:實(shí)收資本增加,需要繳納印花稅嗎?
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2021-02-25
研發(fā)支出費(fèi)用化支出一定要通過(guò)成本科目研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,轉(zhuǎn)至損益類(lèi)科目:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用下嗎?還是可以直接記賬計(jì)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,不通過(guò)成本科目轉(zhuǎn)。T+系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)不了?
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2021-12-16
某企業(yè)2018年1月1日從銀行借入資金1 000 000元,借款期限2年,年利率9%(每年付息一次,到期還本,單利計(jì)算),所借款項(xiàng)已存入銀行。該借款用于建造生產(chǎn)線,于2018年1月1日一次性投入,該生產(chǎn)線于2018年12月31日完工投入使用。 要求:編制該企業(yè)從借款到還款的全部會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-10
請(qǐng)問(wèn)下。 2020年1月,短期借款年初數(shù)為18784793.46,期末數(shù)為17364793.46。 1月還貸款利息為67104.63。 請(qǐng)問(wèn)是如何計(jì)算的?
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2020-06-18
4.2月15日,向銀行借入為期3個(gè)月的短期借款40萬(wàn)元,年利率為6%,款項(xiàng)已存入銀行。
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2022-05-03
王強(qiáng)出差提前借款4000元,出差回來(lái)后用了3600,需要補(bǔ)回400,會(huì)計(jì)分錄是借銷(xiāo)售費(fèi)用3600其他應(yīng)收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
請(qǐng)教老師一下 公司補(bǔ)貼客戶裝修款一般都是 計(jì)提 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫(kù)存商品 但是以前的會(huì)計(jì)是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
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2018-04-17
企業(yè)是一般納稅人,向法人借款是得寫(xiě)借條么?法人還款時(shí)用不用寫(xiě)個(gè)什么收據(jù)?向法人借款寫(xiě)借條,兩聯(lián)的,第一聯(lián)存根聯(lián),第二聯(lián)付款聯(lián),該用哪一聯(lián)作帳,貼到憑證的后面?
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2019-02-19
公司繳納的社保醫(yī)療等,需要計(jì)提嗎?這個(gè)月交了6000元,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?還是先計(jì)提借管理費(fèi)用借勞務(wù)成本貸記應(yīng)付職工薪酬薪酬,繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸記銀行存款?哪個(gè)正確?
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2021-08-21
上月 借:管理費(fèi)用 30萬(wàn),貸:銀行存款 。(這三十萬(wàn)有27萬(wàn)是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬(wàn)是付的賬款,沒(méi)有票呢,所以都不能算費(fèi)用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來(lái)公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說(shuō)是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤(rùn) -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
廠房租賃費(fèi) 預(yù)付了11月-18年3月份的 共25萬(wàn),發(fā)票下個(gè)月回款,本月需要提到制造費(fèi)用里,計(jì)入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預(yù)付25萬(wàn) 借:預(yù)付賬款--鑫特 25萬(wàn) 貸:銀行存款 25萬(wàn) 2、預(yù)提本月制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用7.5萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款-暫估 7.5萬(wàn)(在科目中另外設(shè)立一個(gè)鑫特暫估科目)3、11月份發(fā)票回來(lái)了:(1) 沖銷(xiāo)、10月份預(yù)提費(fèi)用--2 借:制造費(fèi)用 -7.5萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款--暫估 -7.5萬(wàn) (2)回發(fā)票 借:制造費(fèi)用15萬(wàn) 長(zhǎng)期待攤 10萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款--鑫特25萬(wàn)
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2017-11-02
幼兒園#向股東借款用收據(jù)寫(xiě)暫借款20萬(wàn),要怎么做分錄
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2019-01-21
老師我們公司這月我啟用了研發(fā)費(fèi)用資本化支出,對(duì)于研發(fā)人員社保部分我這樣做分錄沒(méi)有問(wèn)題?當(dāng)時(shí)在費(fèi)用化的時(shí)候我也是同樣的辦法?
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2019-05-20