小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答
請(qǐng)問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答

你好,老師 我想問下發(fā)生了8.2管理費(fèi)用,銀行支付的,做賬時(shí)將分錄寫成了借:銀行存款8.2,貸:管理費(fèi)用 8.2 現(xiàn)在要調(diào)整,該怎么做分錄?
答: 你好 你直接做 紅沖一筆錯(cuò)誤的 : 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 在按實(shí)際做一筆 借管理費(fèi)用貸銀行存款
老師你好,收到了物業(yè)4月也就是上個(gè)月的電費(fèi),怎么做分錄呢?賬才從代賬那邊拿回來,沒有計(jì)提過以前,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款可以嗎?
答: 你好,可以的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購買文具的專票,8月沒收到票,付款了,做了分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。請(qǐng)問9月收到票應(yīng)該怎么做分錄啊
答: 你好,沖8月份分錄 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 以后這種情況,8月份做賬 借:其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 發(fā)票回來 借;管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款

