
老師我們3月份交了2個月的房租9000元,借管理費用9000 貸 9000 后來下通知每月減2000元到4月收到退款4000 我這樣子做分錄對?借銀行存款4000 管理費用 5000 貸:管理費用9000。
答: 借銀存借管理費用-4000
老師買稅盤480做分錄是借,管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)在480抵扣了以后,怎么做分錄
答: 您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 480 借:管理費用-辦公費 -480
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
10月的時候 員工預(yù)支了11月的工資 怎么做分錄 我們付工資都是借管理費用 貸銀行存款的 按這個科目我該怎么記賬
答: 你好,預(yù)支是借其他應(yīng)收款貸銀行存款/現(xiàn)金,發(fā)工資時沖其他應(yīng)收款
老師,我們公司員工跟派遣公司簽合同,五險由我們轉(zhuǎn)給派遣公司,派遣代繳。現(xiàn)在派遣公司退回一個員工的五險要怎么做分錄?原分錄借:管理費用貸:銀行存款
你好,老師 我想問下發(fā)生了8.2管理費用,銀行支付的,做賬時將分錄寫成了借:銀行存款8.2,貸:管理費用 8.2 現(xiàn)在要調(diào)整,該怎么做分錄?
老師你好,收到了物業(yè)4月也就是上個月的電費,怎么做分錄呢?賬才從代賬那邊拿回來,沒有計提過以前,直接借管理費用,貸銀行存款可以嗎?
老師,疫情期間收到2月份退費怎么做分錄付的時候是,借:管理費用 貸:銀行存款退的時候是.借:銀行存款 貸:管理費用這樣做對么?

