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老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當月的增值稅,并做了分錄,借: 應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當月(5月份)應交稅費—應交增值稅(已交稅金)這個科目沒有結轉,年底也沒有結轉。 請問老師:這個科目不是要結轉的嗎?請老師講解,謝謝
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2021-11-24
應交稅費-應交增值稅-已交稅金月底科目余額在借方代表什么?還用不用結轉?
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2019-10-14
期初設置,應交稅費-應交增值稅自動算出來的,在做憑證的時候怎么做平?做憑證的時候,選擇哪個科目?沒有應交稅費-應交增值稅科目,我只好選擇未交增值稅但是不行哦,那我應該怎么做憑證?
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2019-07-29
老師,應交稅費-未交增值稅 的金額是怎么算出來的 ?是不是本期貸方發(fā)生額減去本期借方發(fā)生額的差額?余額在貸方就是應交增值稅金額,在借方是什么?
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2019-08-13
老師,如圖,銷項大于進項,上期有留底,有應交稅額,結轉銷項的會計分錄怎么做?借:應交增值稅-銷項 32649.56 貸:應交增值稅-進項28102.04 貸:應交增值稅-轉出未交增值稅644.44 應交增值稅-留底 3903.08?
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2021-01-14
我這個問題是連續(xù)的,上面老師給 答案是, 借應交稅金-應交增值稅-銷項稅 70 借應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 30 貸應交稅金-應交增值稅-進項稅100,這是這個有的月底分錄,我的意思是下有銷項稅80,進項有60,到了下月底我的分錄是什么,稅的,我認為下個月底是沒有要交的稅在轉到再下一個月,我認為是還有10進項
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2019-09-02
應交稅費下面建筑行業(yè)有些什么明細?比如,應交增值稅、應交印花稅、待交稅費
1/997
2019-01-14
手工帳 應交稅費未交增值稅需要三欄嗎 跟應交增值稅明細不在一塊嗎
4/2346
2017-02-14
這里的應交稅費里面的明細科目這個賬頁里面沒有寫出來,我該怎么寫呢,我要寫未交增值稅,應交所得稅,,,和其他,改寫在哪里呢
4/1552
2019-09-21
老師我的賬套直接帶出來的是應交稅金-應交增值稅,不是應交稅費-應交增值稅這個有關系嗎,我看到營業(yè)稅金及附加也是主營業(yè)務稅金及附加
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2023-11-16
請問公司處置汽車,繳納的增值稅是計入應交稅費-應交增值稅-銷項稅還是應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
1/1266
2020-05-06
你好,在實際操作中,前任會計在2017年12月時增值稅未交數(shù)已提,但在2018年1月交納時卻做已交增值稅了,所以到2018年年底應交增值稅-未交增值稅還掛著賬呢,請問我怎么處理那個數(shù)
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2019-01-10
老師您好,請問我12月的銷項小于進項了,我認證時從待認證轉進項稅,以前銷大于進時做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值說 貸:應交稅費-未交增值稅 但是我現(xiàn)在是進大于銷了,我該怎么做啊
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2019-12-30
請問我18年的應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅借方一直留有余額,這個到年底了要沖平的嗎?
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2019-09-11
老師,問下,賬上應交稅費——銷項余額是20多萬 進項10萬,轉出未交增值稅借方余額1萬多,那我怎么把應交稅費結平
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2020-02-18
在月末處理增值稅的時候,所以的增值稅明細科目。無論借貸方向都先計入 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。最后應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅又 轉到應交稅費-未交增值稅 是這樣嗎
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2018-12-27
應交增值稅-轉出未交增值稅和應交增值稅-轉出多交增值稅 是不是說,月底的時候進項稅額結轉到多交,銷項稅額結轉到未交,在把多交未交科目的余額結轉到未交增值稅下
2/1180
2019-03-19
用于廣告費的到底交不交消費稅?這個題不交這個題又交,到底交不交?老師
1/777
2023-05-11
每月這樣做,應交增值稅-轉出未交增值稅借方余額就一直這樣,不要平?
3/333
2022-03-22
應交增值稅轉出未交增值稅借方有余額要怎樣處理
1/5548
2019-06-27