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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-03-19 16:06

不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
進(jìn)項多借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

青春俠 追問

2019-03-20 09:51

那進(jìn)項和銷項再用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?老師

小云老師 解答

2019-03-20 12:04

你好,  不用的

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?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是認(rèn)證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25
不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 進(jìn)項多借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
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