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老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當(dāng)月(5月份)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),年底也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。 請(qǐng)問(wèn)老師:這個(gè)科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?請(qǐng)老師講解,謝謝
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2021-11-24
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金月底科目余額在借方代表什么?還用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-10-14
期初設(shè)置,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅自動(dòng)算出來(lái)的,在做憑證的時(shí)候怎么做平?做憑證的時(shí)候,選擇哪個(gè)科目?沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,我只好選擇未交增值稅但是不行哦,那我應(yīng)該怎么做憑證?
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2019-07-29
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 的金額是怎么算出來(lái)的 ?是不是本期貸方發(fā)生額減去本期借方發(fā)生額的差額?余額在貸方就是應(yīng)交增值稅金額,在借方是什么?
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2019-08-13
老師,如圖,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),上期有留底,有應(yīng)交稅額,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 32649.56 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)28102.04 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅644.44 應(yīng)交增值稅-留底 3903.08?
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2021-01-14
我這個(gè)問(wèn)題是連續(xù)的,上面老師給 答案是, 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 70 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 30 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100,這是這個(gè)有的月底分錄,我的意思是下有銷項(xiàng)稅80,進(jìn)項(xiàng)有60,到了下月底我的分錄是什么,稅的,我認(rèn)為下個(gè)月底是沒(méi)有要交的稅在轉(zhuǎn)到再下一個(gè)月,我認(rèn)為是還有10進(jìn)項(xiàng)
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2019-09-02
應(yīng)交稅費(fèi)下面建筑行業(yè)有些什么明細(xì)?比如,應(yīng)交增值稅、應(yīng)交印花稅、待交稅費(fèi)
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2019-01-14
手工帳 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅需要三欄嗎 跟應(yīng)交增值稅明細(xì)不在一塊嗎
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2017-02-14
這里的應(yīng)交稅費(fèi)里面的明細(xì)科目這個(gè)賬頁(yè)里面沒(méi)有寫(xiě)出來(lái),我該怎么寫(xiě)呢,我要寫(xiě)未交增值稅,應(yīng)交所得稅,,,和其他,改寫(xiě)在哪里呢
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2019-09-21
老師我的賬套直接帶出來(lái)的是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)有關(guān)系嗎,我看到營(yíng)業(yè)稅金及附加也是主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
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2023-11-16
請(qǐng)問(wèn)公司處置汽車,繳納的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
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2020-05-06
你好,在實(shí)際操作中,前任會(huì)計(jì)在2017年12月時(shí)增值稅未交數(shù)已提,但在2018年1月交納時(shí)卻做已交增值稅了,所以到2018年年底應(yīng)交增值稅-未交增值稅還掛著賬呢,請(qǐng)問(wèn)我怎么處理那個(gè)數(shù)
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2019-01-10
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我12月的銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)了,我認(rèn)證時(shí)從待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,以前銷大于進(jìn)時(shí)做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值說(shuō) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 但是我現(xiàn)在是進(jìn)大于銷了,我該怎么做啊
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2019-12-30
請(qǐng)問(wèn)我18年的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一直留有余額,這個(gè)到年底了要沖平的嗎?
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2019-09-11
老師,問(wèn)下,賬上應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)余額是20多萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額1萬(wàn)多,那我怎么把應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)平
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2020-02-18
在月末處理增值稅的時(shí)候,所以的增值稅明細(xì)科目。無(wú)論借貸方向都先計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅又 轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是這樣嗎
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2018-12-27
應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 是不是說(shuō),月底的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到多交,銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交,在把多交未交科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下
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2019-03-19
每月這樣做,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就一直這樣,不要平?
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2022-03-22
用于廣告費(fèi)的到底交不交消費(fèi)稅?這個(gè)題不交這個(gè)題又交,到底交不交?老師
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2023-05-11
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要怎樣處理
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2019-06-27