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老師好,我是一般納稅人,這個月收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,開具日期是2019.6.6??。在交進(jìn)口增值稅的時(shí)候,做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-明細(xì)是什么?貸:銀行存款。 目前沒有開票沒有銷項(xiàng)稅,那就要在后面有銷項(xiàng)稅的月份,把這個“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-明細(xì)是什么?”轉(zhuǎn)進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”,對嗎?謝謝!
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2019-06-24
代開專票分錄:借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。不需要計(jì)提增值稅嗎??
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2018-10-12
確認(rèn)收入時(shí),借:銀行存款貸 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 請問確認(rèn)免稅時(shí),會計(jì)分錄是怎樣的?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
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2019-07-10
應(yīng)交增值稅的增加,為什么登記在貸方?
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2019-01-08
小規(guī)模季度不超過9萬如何做賬 借:銀行存款 貸:營業(yè)收入或銷售收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 需要設(shè)置 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入
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2017-12-06
我購買稅盤的費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,借:管理費(fèi)用-紅字,是不是還需要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,把減免稅款這個明細(xì)科目走平呢?
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2018-10-18
12月一筆材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額2000),結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000),這樣做有地方錯嗎
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2019-07-24
進(jìn)出口進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出:為什么要這樣子 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
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2017-03-18
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅或銷項(xiàng)稅)分別是借增貸減 還是借減貸增?
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2015-11-29
建安業(yè)一般納稅人,需預(yù)交部分增值稅,因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號才交,工程地點(diǎn)不在本地,在本省外市,稅務(wù)管這個叫外建安。請問:12的申報(bào)表的主表上能否填寫上1月才交的“預(yù)交”增值稅?1月預(yù)交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ~ *確認(rèn)收入 和 *確認(rèn)增值稅的時(shí)點(diǎn),怎么判定??? 1收到甲方的結(jié)算單 借:應(yīng)收賬款~甲方 貸:主營業(yè)務(wù)收入~工程 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 2開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 這樣可以嗎?
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2019-12-19
“營改增”后房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預(yù)交問題
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2023-02-21
老師,如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額是25000,銷項(xiàng)稅額是20000,還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目嗎?轉(zhuǎn)出多交增值稅三級科目是針對已交稅金交多的情況嗎?
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2019-07-28
這月購進(jìn)一臺車進(jìn)項(xiàng)13178.63,又賣出去,銷售銷項(xiàng)13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2017-12-09
因代開專票而多扣的增值稅0.01元,調(diào)整時(shí),有些說借:營業(yè)外支出 貸應(yīng)交增值稅,有些說借:主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅,還有說借管理費(fèi)用-其他,貸應(yīng)交增值稅,到底哪種方法更合理呢?
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2017-06-02
老師,稅控設(shè)備820元在小規(guī)模納稅人時(shí)記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,變?yōu)橐话慵{稅人后才有機(jī)會抵扣820元的稅, 要不要做調(diào)整分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2016-10-10
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1000貸:銀行存款1000結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1000這樣對嗎
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2020-04-10
老師,初級實(shí)務(wù)里,交易性金融資產(chǎn)取得時(shí),支付相關(guān)交易費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票的,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)出售時(shí)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值積,也沒銷項(xiàng)稅啥抵扣啊
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2018-12-31
老師,你好!我想請教一下:老板問我這個季度交了多少增值稅,我是不是直接看科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方累計(jì)發(fā)生額減去上季度末的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方累計(jì)發(fā)生額,得到的就是本季度應(yīng)交的增值稅呢?
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2019-10-08
老師,賬上未交增值稅有貸方余額90元,系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù),找不到多出的原因,請問這個余額怎么做平? 老師這邊你回復(fù)直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。 請問分錄怎么做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90元
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2022-10-21