
應(yīng)交增值稅里面的進(jìn)項稅額、銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做會計分錄?進(jìn)項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額一直累計增加怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
本期只有銷項稅額,銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅,有一部分留底進(jìn)項稅額,還有剩余預(yù)交增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
答: 你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,下面的“增值稅:結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)分錄,第3項的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是很明白,可以分析一下嗎?謝謝 1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出

