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某企業(yè)20X1年虧損1000萬元,預計20X2 年至20X4 年每年應納稅所得額分別為:300 萬元、400萬元和 500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內用所得彌補,無其他暫時性差異。請編制20X1年的可抵扣虧損對20X1-20X4各年所得稅影響的會計分錄。
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2024-07-08
計算利潤總額,按利潤總額25%計算應繳納企業(yè)所得稅,會計分錄
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2024-03-07
總公司承攬業(yè)務100萬(含稅10萬),總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬。總公司扣除稅金10萬后將業(yè)務委托給下屬分公司實施,并向分公司撥付項目款90萬,分公司為獨立核算單位。問題1,分公司需要向總公司開具稅票嗎?2,如果分公司向總公司開具稅票,那是不是分公司90萬又重復納稅?3,總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4,相應會計分錄怎么做
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2022-09-03
合伙企業(yè)并未作出利潤分配的決定也未實際分配,那么作為合伙人的法人企業(yè),是否需要確認收入繳納企業(yè)所得稅?
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2024-07-18
如果第三季度的企業(yè)所得稅是2000,申報時,因為第二季度繳納了企業(yè)所得稅1500,所以第三季度繳納的企業(yè)所得稅是500,那么這個第三季度繳納的這500元的企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2018-12-28
企業(yè)所得稅第四季度可以到5.31號前報,第四季是要交所得稅,如果這個月要到月底報,那所得稅計提分錄是坐在12月還是這個月
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2019-01-04
老師好,21年做20年企業(yè)所得稅匯算清繳時,涉及到調增補企業(yè)所得稅,應納稅所得額100萬以內的部分適用2.5%稅率還是5%的稅率?
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2021-04-30
公司一直都有交利息股息紅利所得,現(xiàn)在公司準備注銷,這個利息股息紅利所得可以遞減未分配利潤需要繳交的個人所得稅嗎?
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2019-04-03
請問老師下面1/2兩個操作,補交以前年度企業(yè)所得稅和匯算清繳后補繳的所得稅兩個操作有什么區(qū)別?我不太明白。感覺是一樣的,只是一個用到以前年度損益調整一個沒有。 第一個補交所得稅的帳務處理 1、補提所得稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-所得稅 2、結轉以前年度損益 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 3、補交時 借:應交稅金-所得稅 貸:銀行存款 第二個匯算清繳后補繳的所得稅的會計分錄是: (1)補計提: 借:未分配利潤-補繳企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 (2)支付時: 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2020-04-29
個人所得稅的收入額包不包括個人所交社保醫(yī)保那部分
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2019-02-12
分支機構需要填報企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構分配表嗎?
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2017-06-08
老師,9月有利潤10萬要計提所得稅 分錄是 借所得稅費用10*5%? 貸,應交稅費,應交企業(yè)所得稅;10月交稅,借應交稅費, 貸,銀行存款么?
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2023-10-07
是有一筆匯繳清算所得稅補交2200的所得稅,其中是調整了福利費還有招待費。補交2200的所得稅整個完整的分錄麻煩幫寫一下。
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2018-09-11
老師我想問下,就是補繳納去年的所得稅, 這個分錄對不對。 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——企業(yè)所得費 借:應交稅費——企業(yè)所得費 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
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2019-09-11
1、外管證當時預交交所得稅,假如100元。分錄借所得稅費用,貸應交所得稅沒錯吧。2、生成的利潤表中凈利潤=利潤總額-所得稅得用,在申報的時候我直接按利潤表上凈利潤的25%交稅嗎?
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2017-10-16
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年的利潤是正數(shù),我該如何做賬才不用交企業(yè)所得稅呢?
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2018-04-09
財務報表未分配利潤-5萬,年報的企業(yè)所得稅彌補虧損表沒顯示有未分配利潤的虧損,這個怎么處理?可以抵扣嗎
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2020-05-21
我們公司2019年的“本年利潤”沒有轉到“未分配利潤”里,現(xiàn)在轉的話會不會多交企業(yè)所得稅
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2020-10-10
請問年末企業(yè)所得稅怎么計提,按本年利潤結轉未分配利潤金額算嗎
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2021-01-13
借:未分配利潤,貸:銀行存款 這個只是補繳企業(yè)所得稅的嗎
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2018-05-21