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1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金),這個是什么意思!什么情況有繳納當(dāng)月的增值稅??!不是都是次月繳納嗎
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2017-06-14
老師請問:我以前交納上月的稅款是通過應(yīng)交稅費--已交稅金,那我現(xiàn)在改用應(yīng)交稅費---未交增值稅科目,那已我稅金的科目余額怎么處理。
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2022-05-20
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2023-11-20
你好老師,增值稅不用未交增值稅,直接做借:應(yīng)交稅費—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—進項稅 貸:應(yīng)交稅費—已交稅金 借:應(yīng)交稅費—已交稅金 貸:銀行存款
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2021-07-12
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 貸現(xiàn)金銀行存款 有些又是 借:應(yīng)交稅費-已交稅金 貸現(xiàn)金/銀行存款呢
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2016-07-20
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當(dāng)月(5月份)應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),年底也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 請問老師:這個科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?請老師講解,謝謝
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2021-11-24
借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金<br>貸 :應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 這個分錄是什么意思,然后我想問下,我這月進項稅額和銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了,有留底不需要交稅,那接下來這個月的一筆分錄是做所得稅的計提嗎?先過賬還是先計提,計提是金蝶軟件可以自動生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11
老師您好,本月申報上月增值稅,稅款從賬戶中扣減,分錄是借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
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2020-05-10
年底 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 以及應(yīng)交增值稅-已交稅金兩個有余額,用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?謝謝老師
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2018-12-17
老師,2019年退回的增值稅,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?當(dāng)時收到退稅款時的分錄是:借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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2020-02-20
煩幫我看下,進項不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2024-04-16
4、企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交增值稅明細表”“已交稅金”項目下,增設(shè)“減免稅款”項目,反映企業(yè)按規(guī)定減免的增值稅款,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的記錄填列。這個是在已交稅金科目下設(shè),還是在應(yīng)交稅金下設(shè)
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2019-12-18
二月銀行代扣增值稅,現(xiàn)在做賬是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金.貸:銀行存款
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2017-03-09
@郭老師 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅后面的專欄余額怎么處理。 比如,專欄里的進項稅額,已交稅金,銷項稅額遞減,進項稅額轉(zhuǎn)出這些。
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2021-07-27
本月我們預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)到了未交增值稅借方,導(dǎo)致未交增值稅借方增加很多,(之前沒有把預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)未交導(dǎo)致累計很多),那我填寫本月應(yīng)交增值稅,已交增值稅,怎么填寫,還是按照借方未交增值稅本月發(fā)生填寫嗎
1/723
2020-04-05
麻煩幫我看下,進項不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?直接按照銷項稅額交稅的
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2024-04-16
繳納稅金時: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 或可以這樣寫嗎? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2022-03-11
你好,在實際操作中,前任會計在2017年12月時增值稅未交數(shù)已提,但在2018年1月交納時卻做已交增值稅了,所以到2018年年底應(yīng)交增值稅-未交增值稅還掛著賬呢,請問我怎么處理那個數(shù)
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2019-01-10
上交增值稅時候分錄是應(yīng)交稅費_已交稅金,貸銀行存款還是 借 應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸銀行存款
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2017-03-31
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當(dāng)月(5月份)應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),年底也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 請問老師:這個科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?請老師講解,謝謝
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2021-11-24