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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-27 10:06

你好,把它分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

已交稅金,這個是什么業(yè)務的?

哦買嘎 追問

2021-07-27 10:31

已交稅金是當月發(fā)生的增值稅當月交納。

哦買嘎 追問

2021-07-27 10:32

每月都要把專欄的余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

郭老師 解答

2021-07-27 10:34

你看你的未交增值稅有余額嗎?如果有余額的話,把這個已交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交里面,其他的都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交。

哦買嘎 追問

2021-07-27 10:57

進項1000  銷項1200
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
  貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額1000

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1200
  貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1200

轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方200
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅200
   貸:應交稅費-未交增指數(shù)200
按照你說的全過程應該是這樣的。

但是應交增值稅專欄里有一個,轉(zhuǎn)出多交增值稅

進項1200,銷項1000
借:應交稅費-未交增值稅200
    貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

這里我就不太明白了。如果把專欄的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,那這個(轉(zhuǎn)出多交增值稅)的專欄咋用》

郭老師 解答

2021-07-27 11:06

進項1200,銷項1000
借:應交稅費-未交增值稅200
貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
這個分錄,是不需要做的。

哦買嘎 追問

2021-07-27 11:13

進項比銷項大,不需要分錄? 那轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目什么時候用?

郭老師 解答

2021-07-27 11:17

轉(zhuǎn)出多交這個科目不需要用的。

郭老師 解答

2021-07-27 11:17

也就是用不到這個科目。

哦買嘎 追問

2021-07-27 11:26

轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目是沒用的?  什么情況下都用不到這個科目?》

郭老師 解答

2021-07-27 11:29

是的,不用這個科目。

哦買嘎 追問

2021-07-27 11:38

哦,老師我當月購進貨物,我不認證,也不抵扣。能記賬嗎

比如 收到專票10萬,稅額1.3萬,當月不認證不抵扣
借:庫存商品10萬
    進項稅1.3萬
  貸:銀行存款

哦買嘎 追問

2021-07-27 11:41

比如我這個月有10張進項發(fā)票,合計金額20萬,稅額2.6萬。 我不進項認證抵扣。 那這10張進項發(fā)票的賬我怎么做
我本月沒有銷項。

郭老師 解答

2021-07-27 11:41

可以的,應該把這個鏡像改成應交稅費待認證。

哦買嘎 追問

2021-07-27 11:50

當月購進貨物10萬,稅額1.3萬,沒有認證
借:庫存商品10萬
、  待認證進項稅10萬
 貸:銀行存款10萬

次月這批貨退回,銷售方開來了紅字發(fā)票。這時會計分錄怎么做?

郭老師 解答

2021-07-27 11:51

你好,借庫存商品10萬,應交稅費待認證1.3萬貸銀行存款11.3萬,你這個分錄都做不平

郭老師 解答

2021-07-27 11:51

借銀行存款貸庫存商品應交稅費待認證。

哦買嘎 追問

2021-07-27 13:09

恩,我收到發(fā)票收到貨,我不認證,也不做賬,等認證的時候在記賬報稅行嗎

郭老師 解答

2021-07-27 13:16

那你們支付了嗎
支付了是不是就不一致
而且你這個貨物銷售出去沒有

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個已交增值 稅與本月的有關嗎?就是工程施工企業(yè)存在按項目預交的稅款
2018-07-23 22:13:58
1、一般納稅人上交增值稅的會計處理   借:應交稅金——應交增值稅(已交稅金)    貸:銀行存款   如果企業(yè)收到稅務機關退回多繳的增值稅時,作相反的會計分錄。   2、月份終了,企業(yè)應將當日發(fā)生的應交未交增值稅稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。   借:應交稅金——應支增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應交稅金——未交增值稅   3、當月上交上月應交未交的增值稅時   借:應交稅全——未交增值稅    貸:銀行存款
2015-11-25 15:12:32
年末上述這些科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)處理,余額需要結(jié)平處理。
2020-12-25 14:40:14
你看一下圖片吧,同學
2019-08-05 11:30:40
同學你好,這個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
2021-12-14 20:40:04
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