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老師,小規(guī)模苗木公司開具免稅銷售發(fā)票200000元,有借款利息收入5000元,增值稅申報(bào)表5000利息收入這個(gè)金額怎么填?
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2020-01-13
個(gè)體工商戶需填寫增值稅申報(bào)表和個(gè)人經(jīng)營所得稅B報(bào)表,季度額度是87000,超出了10萬。
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2019-07-18
老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒有記入,之后2月份的納稅申報(bào)表改正過來,但賬面未改?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面,讓納稅申報(bào)表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝。稅金多計(jì)提的部分,現(xiàn)在用紅字沖還是做相反分錄
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2024-07-28
老師,我這個(gè)有一個(gè)外購商品送給客戶,視同銷售的會計(jì)分錄,那就變成了我增值稅申報(bào)表的收入會比財(cái)務(wù)報(bào)表的收入大,兩者不一致,那我以后申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,是要按那個(gè)數(shù)據(jù)來申報(bào)
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2023-12-15
核心征管提示信息:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表第17欄“核定應(yīng)納稅額的本年累計(jì)”3150.00必須等于第17欄“核定應(yīng)納稅額的本月數(shù)”0.00與“核定應(yīng)納稅額的上期累計(jì)”0.00的和。 (錯(cuò)誤碼626996fc8be342b5aa29bc7dc18b18dc)增值稅申報(bào)表這樣該怎么填
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2020-07-23
老師!請問下一般納稅人增值稅申報(bào)表加計(jì)抵減的稅額,主表上面是不是不體現(xiàn)出來?只是在附表四可以看到對嗎?
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2019-09-05
我們是一家一般人的公司,開的紅字發(fā)票,增值稅稅額也是紅字,那這個(gè)紅字的稅額,會增加我們增值稅申報(bào)表的留底稅額嗎
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2020-05-26
你好,老師,建筑勞務(wù)公司在增值稅申報(bào)表里是不是應(yīng)該填在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn),一欄里
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2021-07-07
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過增值稅申報(bào)表的主表計(jì)算出來嗎原財(cái)務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的
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2023-12-21
在填報(bào) 增值稅申報(bào)表時(shí), 理財(cái)收益收入在這里填 在哪呢?兩個(gè)藍(lán)色部分加起來,和灰色部分有差異,這個(gè)差異是未開票收入的理財(cái)收入。理財(cái)收入怎么填 應(yīng)稅勞務(wù)收入和應(yīng)稅貨物銷售額填 在這兩個(gè)里面哪個(gè)呢
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2017-03-09
老師,增值稅申報(bào)表表一以前某月銷項(xiàng)稅額比賬面銷項(xiàng)稅額多記0.06元,導(dǎo)致賬面留底稅額比報(bào)表留底稅額多0.06元,應(yīng)該如何調(diào)整報(bào)表或者賬面
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2020-04-05
你好老師,公司19年,7月有2張,8~9月,有4張,的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,被稅局說是虛開發(fā)票,要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問這個(gè)轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報(bào)5月的增值稅申報(bào)表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額嗎?能在這個(gè)時(shí)間的申報(bào)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
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2022-06-06
增值稅申報(bào)表銷售附表第三列無票收入是什么意思怎么填,銷售其他發(fā)票這列是指開據(jù)的普通發(fā)票金額嗎?
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2019-11-04
建筑服務(wù)工程款,安裝服務(wù)費(fèi),填寫到附表一9%服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)后,增值稅申報(bào)表主表是填寫相同金額至應(yīng)稅勞務(wù)銷售額處嗎?還是說不用填寫?
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2019-12-05
小規(guī)模物業(yè)公司差額征稅,開了5個(gè)點(diǎn)和一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,該如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
這個(gè)月沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng) (因?yàn)楸驹聸]有開出銷項(xiàng)發(fā)票,所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留以后認(rèn)證抵扣)那么增值稅申報(bào)表二還用填數(shù)據(jù)嗎?
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2019-07-02
增值稅留抵大于退稅額,收到退稅額,申報(bào)自動(dòng)沖減了本月的留抵稅額,例如上月收到應(yīng)退稅額5萬,本月留抵10萬,填寫增值稅申報(bào)表時(shí),自動(dòng)扣除五萬,本月留抵只有5萬了。這個(gè)如何做分錄沖?
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2019-09-07
請問老師,紅沖發(fā)票在增值稅申報(bào)表里填在哪里,進(jìn)賬發(fā)票金額是自動(dòng)導(dǎo)出來的,里面不包括紅字的金額,在進(jìn)項(xiàng)附表里我手工錄入了紅字金額,但總表里沒體現(xiàn)
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2020-01-08
老師好,請問沖上個(gè)季度紅字發(fā)票,這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么附加稅都是零(按理也是負(fù)數(shù))上個(gè)季度增值稅及附加稅都交了,做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅,怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報(bào)表里只有增值稅是負(fù)數(shù),附加稅卻是零,應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的,好奇怪啊,還是做賬干脆不沖附加稅,這樣才與稅務(wù)報(bào)表一致,請教下[抱拳]
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2021-10-12
這個(gè)月涉及一筆簡易征收,是否要做個(gè)分錄,銷項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表相差這筆稅額,要怎么做分錄?
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2018-10-15