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老師,我想咨詢一下3個(gè)問題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報(bào)銷給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時(shí)要怎么寫呢? 借:管理費(fèi)用---福利費(fèi)???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)???? 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)????貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因?yàn)槭羌w福利所以不扣個(gè)稅,需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)過度一下。
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2023-05-23
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費(fèi)、土地租賃付款時(shí)是不是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 , 每月計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2019-07-31
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個(gè)月才成立,28號(hào)收到物業(yè)管理費(fèi)用8萬元,開了普通發(fā)票,下個(gè)月要申報(bào)企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒有時(shí)間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒有什么辦法能少交點(diǎn)企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
老師,請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人,車輛保險(xiǎn)費(fèi)收到一張專票,借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi),代:銀行存款 。這樣做對(duì)嗎?還需要認(rèn)證嗎?
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2023-10-31
我公司未預(yù)提職工福利費(fèi),在發(fā)生職工福利費(fèi)時(shí),怎么做會(huì)計(jì)分錄借,管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
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2021-02-14
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費(fèi)用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時(shí)再做了一張憑證是:借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時(shí)提示,我的管理費(fèi)用總金額跟 明細(xì)不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費(fèi)用總額跟明細(xì)對(duì)不上。請(qǐng)教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個(gè)賬調(diào)平,分錄怎么做,請(qǐng)指教,謝謝!
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2021-01-27
我公司支付并收到稅控費(fèi)800元,我這樣賬務(wù)處理行嗎?借:管理費(fèi)用800 貸:銀行存款 800; 借:管理費(fèi)用 -800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)-800
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2017-12-14
甲乙雙方達(dá)成仲裁協(xié)議,后甲乙因合同履行發(fā)生糾紛,乙向法院起訴時(shí)未聲明有仲裁協(xié)議,法院受理該案后甲在法院首次開庭時(shí)提交仲裁協(xié)議,對(duì)法院的管轄提出異議。則下列表述正確的是( )
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2019-05-07
新辦企業(yè),之前銀行賬戶沒開好,給工人交的意外保險(xiǎn)費(fèi)是用現(xiàn)金交的,這個(gè)賬怎么做呢?借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-意外保險(xiǎn)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-法人。借其他應(yīng)付款-法人,貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款?
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2017-04-14
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,本月收到社保退回的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,我做賬:借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入,還有一種做法:借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)金額(例-100) 借:銀行存款 100 請(qǐng)問老師哪種做法更好一點(diǎn)呢?
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2019-07-03
微企純屬在建工程,期間發(fā)生的水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、車輛費(fèi)用、借款利息、銀行手續(xù)費(fèi)等是進(jìn)管理費(fèi)用、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、還是在建工程,謝謝指導(dǎo)
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2019-10-15
我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù):收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒有貸方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。我應(yīng)該怎么改
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2021-07-27
一般納稅人福利費(fèi)要通過應(yīng)付職工薪酬過渡,如果年初有2個(gè)月直接是:管理費(fèi)用-福利費(fèi)20000,銀行存款20000,這樣要補(bǔ)計(jì)提分錄嗎?不補(bǔ)有什么影響嗎?
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2020-10-27
老師好,福利費(fèi)做帳是借:管理費(fèi)用一福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)。還是直接貸方:銀行存款或其他應(yīng)付款?
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2021-04-07
購入幼鴨,養(yǎng)成蛋鴨產(chǎn)蛋的帳務(wù)怎么做?購入幼鴨時(shí):借 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 貸 銀行存款 那領(lǐng)料時(shí)應(yīng)該入什么科目,發(fā)生的人工入生產(chǎn)成本還是入管理費(fèi)用?
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2020-04-16
請(qǐng)問員工自費(fèi)多承擔(dān)的的社保分錄怎么做?舉例子吧管理費(fèi)用-工資 5000 貸其他應(yīng)付-社保500 應(yīng)付職工薪酬4500 ,支付工資借應(yīng)付職工4500 貸銀行4500 支付計(jì)提社保。借管理費(fèi)用社保400 其他應(yīng)付款-社保400(按社保系統(tǒng)明細(xì)) 貸銀行存款800 那么還有其他應(yīng)付-社保的100做到哪里??
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2024-10-16
#提問#部門申請(qǐng)部門備用金的流程和管理辦法是怎樣的?申請(qǐng)人一定要是部門主管嗎?
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2020-06-30
老師,請(qǐng)問籌建期發(fā)生的小金額的費(fèi)用,比如刻章,銀行開戶費(fèi),以及一些辦公用品的采購,直接計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),大金額的裝修費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi),留著以后營(yíng)業(yè)期按照3年來攤銷 令工資 福利費(fèi),招待費(fèi),不進(jìn)攤銷可以嗎
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2019-08-27
老師 我在收上級(jí)單位工資經(jīng)費(fèi)時(shí),記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位,在支付時(shí)記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,這樣對(duì)嗎
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2021-02-22