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老師,本月交房租,錢已經付出去了,但是發(fā)票下個月給我們,這個需要如何做賬務處理
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2021-09-18
本月電費發(fā)票11919.68 ,以前已經預支了4485.66 ,本月交了7400,顯示賬戶余額還有53.67,我怎么做賬呀
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2019-06-22
公司出售了一輛舊車,已經開票交稅,后發(fā)現(xiàn)公司此輛車未入賬,現(xiàn)在如何做賬務處理?
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2018-09-11
我是三個月交一次社保,2023年4月上旬交123第一季度三個月社保,總計2700少點,合計每個月900差點?,F(xiàn)在是7月10號,想一次性交第二個季度456三個月社保,結果顯示每個月應交2000元,本來社保繳費預算就早已心中有數(shù),突然多出那么多數(shù)目,哪里有那么多錢繼續(xù)繳費?現(xiàn)在時興網上交費,面對交費程序,沒有一個人回答,真的不知道,怎么辦?如果我有"多余的錢",也好辦!現(xiàn)在,普通人手頭緊是人所共知,能維持繼續(xù)交費(按原來的交費標準)已經不錯了,
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2023-07-10
我們公司一月份開的農產品收購票每噸8960,然后開成每噸9960了?,F(xiàn)在已經6月份了才發(fā)現(xiàn)錯誤,這個要怎么操作??!一月份當時進項稅和一季度所得稅都已經交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作?。?/span>
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計提企業(yè)所得稅,也已預交,當初也直接結轉到本年利潤,但是第四季度下來總的利潤是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財務報表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯了,但是報表已經申報了,很多的數(shù)據已經提交給了各個地方了,現(xiàn)在能不能去稅務局把報表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據就是錯的;如果不能,應該怎么改呢?
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2017-12-27
增值稅申報表中本期已繳稅額的本年累計就是以前月份應交稅額的總計,比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應交稅金,本年累計數(shù)就是1到6月稅金的合計,這樣理解沒錯吧?
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2018-08-22
老師,我公司2019年注冊,注冊資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底,盈利300萬元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個怎么交稅的?款是扣了個稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
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2020-06-13
"請教老師:已經交過的附加稅(城建稅、教育費、地方教育費),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個會計分錄該怎么做? 比如:一月計提附加稅。 借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應交稅金—城建稅 1375 實際繳款: 借:應交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???"
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2023-03-08
增值稅申報,發(fā)票的已交稅額,不在我填寫那列顯示,是不是要多交稅?第一列是貨物和勞務,第二列是服務,系統(tǒng)強制要我填寫服務那列,可是我發(fā)票已交的稅20.45在第一列本期預繳稅款里顯示,,如果我填寫在第二列服務列的話,20.45元不在那列顯示,是不是我就要多交20.45,后面在退稅?如果要退稅要怎么操作?
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2017-10-16
老師,建筑業(yè)異地施工,收到預收款10萬元,沒開發(fā)票,已完成異地預交各種稅款(其中增值稅1834.86),我們已開發(fā)票為確認收入時點。那我現(xiàn)在怎么做會計分錄 那天有個老師讓我倒擠,做分錄借:銀行存款10萬 貸:預收賬款98165.14 應交稅費1834.86,這樣,期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預交了呀
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2022-01-10
第一圖是所屬期是7月,于8月申報時已交稅。第二張圖所屬期是8月,想問的是在8月所屬期內第25行有數(shù)據正好所屬期是7月應交的稅,這筆稅款在8月申報期內已經申報且交稅。那么在所屬期為8月,申報期為9月的現(xiàn)在,這樣正常嗎?不理解這些邏輯關系,指導
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2018-09-11
老師好,月底購進原材料一批不含稅10萬,稅額1.3萬,材料已驗收入入庫,款未付,發(fā)票已收到,但不打算抵扣,我做的分錄是:借:原材料10 應交稅稅費—應交增值稅—待認證進項稅額1.3 貸:應付賬款11.3 為何不對?會導致資產負債表的應交稅費小于實際繳納的稅款,所以錯了嗎?
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2023-03-15
公司房子賣給個人,按簡易征收,11% ,實際按5%算自己開增普票,已經在國稅備案好了可以開票?,F(xiàn)在房子已經完成交易交了稅,可是我不知道票到底開哪個金額了?第一張是個人繳的,第二張是我們單位繳納的
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2017-03-29
請問,1、股東個人的車子如果賣給公司,車子已經用過,需要找稅務發(fā)票嗎,需要交哪些稅,稅是怎么算的 2、股東個的車子如果做為公司的投資,車子已經用過,需不需要找稅務發(fā)票嗎?又需要交哪些稅,稅是怎么算的
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2018-05-03
你好,我想咨詢一下關于附加稅的計稅依據需不需要用應繳增值稅減去預交增值稅,以及申報表附表5填列附加稅的時候,本期已繳稅費稅額那里不能填列,那么如果不能填的話,已交的附加稅額要怎么體現(xiàn)?
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2022-03-10
請教老師:已經交過的附加稅(城建稅、教育費、地方教育費),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個會計分錄該怎么做? 比如:一月計提附加稅。 借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應交稅金—城建稅 1375 實際繳款: 借:應交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???
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2022-04-09
請問下我們公司是建筑公司,在2020年的時候有做一筆進項稅額轉出 當時的分錄是做 借:應交稅費_應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 這比轉出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務成本的發(fā)票 但公司已做賬 問:這個如果是當年正確的分錄怎么做呢? 現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢? 謝謝
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2021-06-08
老師,請問一下建筑業(yè)預交增值稅和城建教育附加稅,次月申報時應交增值稅=按收入計算的增值稅-預交增值稅,那么申報城建教育附加稅時,是按這個應交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預交的金額嗎?
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2020-05-07