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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-08 12:10

你好這個(gè)不含稅之前你做啥,,負(fù)數(shù), 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  負(fù)數(shù)之后做  這個(gè)現(xiàn)在做借勞務(wù)成本/工程施工,負(fù)數(shù) 借進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 

?? 追問

2021-06-08 13:34

原來收到進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:勞務(wù)成本
   應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款

?? 追問

2021-06-08 13:35

2021年怎么做更正2021年的賬務(wù)呢  結(jié)合我最早問的時(shí)候  有說到2020年的賬務(wù)的處理

?? 追問

2021-06-08 13:36

2021年怎么更正2020年錯(cuò)誤的賬務(wù)  分錄怎么做?

maize老師 解答

2021-06-08 13:40

借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù),借勞務(wù)成本,借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,

?? 追問

2021-06-08 13:59

這個(gè)不是跨年度不?不用以前年度損益調(diào)整不?

maize老師 解答

2021-06-08 14:09

你這個(gè)對(duì)應(yīng)涉及損益科目才使用以前年度損益調(diào)整,這個(gè)對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少做?借以前年度損益調(diào)整,貸勞務(wù)成本,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

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借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對(duì)
2018-11-27 19:40:55
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