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你好,我有個(gè)問(wèn)題要咨詢(xún)
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2021-02-23
A105080的折舊表有問(wèn)題咨詢(xún)
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2018-05-19
我想咨詢(xún)一下企業(yè)微信
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2019-11-27
老師,您好!想咨詢(xún)您一下
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2019-10-09
本月到的材料設(shè)備已經(jīng)入庫(kù) 但是沒(méi)有發(fā)票 月末怎么暫估入庫(kù) 按照什么暫估呢 下月初是否要沖正。如果做暫估入庫(kù)的憑證 后面除了入庫(kù)單還需要其他的原始憑證么
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2017-01-07
請(qǐng)問(wèn)一下,我11月份所屬期暫估了220000萬(wàn)服裝,12月份沖回220000,發(fā)票收進(jìn)了180000,剩下的40000庫(kù)存沒(méi)有暫估,那我1月份該如何做賬把這個(gè)暫估弄回來(lái)還是要調(diào)整去年的損益了
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2020-02-26
綠化公司 本季度發(fā)票不夠 先做暫估 材料費(fèi)暫估入賬分錄:借庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估入賬 借;工程施工-合同成本 貸:庫(kù)存商品 這兩個(gè)分錄是同時(shí)寫(xiě)嗎 這樣做正確嗎
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2017-01-13
像我們公司經(jīng)常東西都賣(mài)出去了很久了,發(fā)票還沒(méi)來(lái),我上個(gè)月就是直接暫估的成本,但是覺(jué)得這樣工作量好大,等到以后還要去查下暫估成本的發(fā)票到了沒(méi),再去沖暫估。
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2017-09-26
老師,您好,我是小規(guī)模 之前暫估 借:庫(kù)存商品 1500 貸:應(yīng)付賬款—暫估 1500 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1500 貸:庫(kù)存商品1500 現(xiàn)在我票拿到了,主要是又結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,我如何沖暫估呢
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2020-12-23
2018年做了借原材料,貸應(yīng)付暫估。然后馬上又將原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸原材料。 現(xiàn)在這筆暫估確認(rèn)收不到發(fā)票了,要怎么做呢?暫估一直掛著貸方有余額。
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2020-05-27
母公司以存貨向子公司投資,開(kāi)具發(fā)票的價(jià)格是按照公司售價(jià)嗎?以后找評(píng)估公司評(píng)估后,評(píng)估價(jià)格怎么計(jì)?母公司和子公司分錄分別怎么寫(xiě),其中存貨價(jià)格是售價(jià)嗎?
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2020-06-23
老師,我公司用月末一次加權(quán)平均法作為存貨發(fā)出計(jì)價(jià)方法,上月暫估入庫(kù)的商品,這月發(fā)票到了,發(fā)現(xiàn)暫估價(jià)高了,我紅沖了暫估分錄,請(qǐng)問(wèn)需要調(diào)減上月多結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?
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2019-09-18
請(qǐng)問(wèn)暫估分錄后,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 次月發(fā)票來(lái)沖紅暫估,做一筆正確分錄。這筆分錄是不是會(huì)再次結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本?(意思是暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)一次成本,來(lái)發(fā)票后再次結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本)
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2020-05-12
老師 沒(méi)有發(fā)票的辦公費(fèi) 是否可以先入 管理費(fèi)用…暫估計(jì)費(fèi) 貸:現(xiàn)金 發(fā)票拿來(lái)后 借:管理費(fèi)用……辦公費(fèi) 貸:管理費(fèi)用…暫估計(jì)費(fèi) 年底 還沒(méi)票 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:管理費(fèi)用…暫估計(jì)費(fèi)
1/1413
2019-06-06
你好,是一般納稅人,每個(gè)月都有進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,在這種情況下是否要暫估,暫估是根據(jù)每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)暫估還是銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)的發(fā)票進(jìn)行成本的計(jì)算嗎
1/969
2019-12-30
老師,舉個(gè)例子:七月暫估入庫(kù)一筆 借:庫(kù)存商品200 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 200 但這筆業(yè)務(wù)實(shí)際上并沒(méi)有發(fā)票會(huì)入賬,暫估入賬只是為了增加成本,后續(xù)我應(yīng)該怎么做賬呢?
1/693
2019-09-02
老師你好,我每個(gè)月做暫估收入然后交稅,暫估了三個(gè)月,我就開(kāi)票了,開(kāi)票也是開(kāi)了一個(gè)季度的發(fā)票,等做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)暫估的稅金比開(kāi)票的稅金少一分錢(qián),這個(gè)怎么弄呢
11/1871
2021-07-03
?老師,請(qǐng)教一下,上個(gè)月我們有暫估入庫(kù)的,然后這個(gè)月發(fā)票過(guò)來(lái),發(fā)票金額和暫估的金額不一致的,紅沖暫估入庫(kù)之后,那么之前做的出入庫(kù)單還要去調(diào)整嗎?需要怎么操作???
2/1914
2021-08-20
老師,一般納稅人生產(chǎn)業(yè),3月原材料發(fā)票未到材料已到,做了一筆暫估分錄也領(lǐng)用了。6月發(fā)票才回,那3月份的暫估分錄要沖紅,那領(lǐng)料了暫估分錄的材料也要沖紅嗎?
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2021-05-20
12月購(gòu)入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月收到發(fā)票時(shí): 如何入賬?
7/1193
2023-01-10