
暫估入賬,需要設(shè)二級(jí)科目如下:原材料-暫估入庫庫存商品-暫估價(jià)應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款這樣對(duì)嗎?
答: 您好 可以這樣設(shè)置 借:原材料——某材料 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款
暫估商品入庫時(shí):借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時(shí):借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實(shí)際收到發(fā)票:借:庫存商品 應(yīng)應(yīng)稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對(duì)嗎?
答: 您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,原料進(jìn)庫無票,暫估入賬 是借:庫存商品——暫估 貸:應(yīng)付賬款 還是借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估,這兩者有什么區(qū)別啊
答: 你好 ; 庫存商品不做明細(xì) 。 應(yīng)付賬款掛 暫估就行了。 按后者來做


鄒老師 解答
2017-01-13 15:30
鄒老師 解答
2017-01-13 15:33