国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-06 14:31

您好
付款的時候
借:預(yù)付賬款
貸:庫存現(xiàn)金
暫付
借:管理費用——辦公費
貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款
收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款
貸:預(yù)付賬款
匯算清繳的時候沒有發(fā)票直接調(diào)增

cqzq 追問

2019-06-06 14:33

老師  暫付是什么意思

bamboo老師 解答

2019-06-06 14:33

您問的是暫付還是暫估?

cqzq 追問

2019-06-06 14:35

你回復(fù)第5行

bamboo老師 解答

2019-06-06 14:37

實在抱歉 寫錯了 應(yīng)該是發(fā)生辦公費的時候暫估 對不起

cqzq 追問

2019-06-06 14:38

老師  暫估預(yù)付款最好還是要設(shè)2級明細(xì)嗎

cqzq 追問

2019-06-06 14:38

知道了  謝謝你

cqzq 追問

2019-06-06 14:40

預(yù)付賬款及預(yù)付賬款…暫估預(yù)付款2級明細(xì)怎么設(shè)

bamboo老師 解答

2019-06-06 14:43

二級科目設(shè)置對方單位的名稱

cqzq 追問

2019-06-06 14:46

那就是   預(yù)付賬款…A單位   預(yù)付賬款…暫估預(yù)付款…A單位

bamboo老師 解答

2019-06-06 14:46

是的 就是這樣設(shè)置

cqzq 追問

2019-06-06 14:46

謝謝

bamboo老師 解答

2019-06-06 14:48

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

cqzq 追問

2019-06-06 14:49

老師  不設(shè)預(yù)付賬款   就設(shè)應(yīng)付賬款   應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付賬款  是否可以

bamboo老師 解答

2019-06-06 14:50

這樣設(shè)置也可以的

cqzq 追問

2019-06-06 14:56

老師  再麻煩一下   材料采購是否也可以這樣做呀

bamboo老師 解答

2019-06-06 14:56

材料采購也可以這樣做

cqzq 追問

2019-06-06 14:59

金額一樣的這樣做簡單

cqzq 追問

2019-06-06 14:59

老師在麻煩一下

cqzq 追問

2019-06-06 15:00

如果金額不一樣   是否還要開紅字入庫單

cqzq 追問

2019-06-06 15:01

已經(jīng)出庫了   紅字怎樣沖銷  一直沒弄懂

bamboo老師 解答

2019-06-06 15:01

金額不一樣的時候
借:原材料 暫估比發(fā)票少
應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)付賬款
借:原材料 借方紅字  暫估比發(fā)票多
應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)付賬款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 付款的時候 借:預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 暫付 借:管理費用——辦公費 貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 貸:預(yù)付賬款 匯算清繳的時候沒有發(fā)票直接調(diào)增
2019-06-06 14:31:35
你好,具體是送給誰呢
2022-04-22 14:36:54
您好,計入管理費用,業(yè)務(wù)招待費。
2022-04-22 14:59:47
您好,可以計入營業(yè)外支出,因為是屬于企業(yè)非日常經(jīng)營活動產(chǎn)生的。謝謝
2020-04-10 10:58:30
你好,可以計入管理費用核算
2017-12-15 10:32:50
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...