国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師 我在收上級單位工資經(jīng)費(fèi)時,記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位,在支付時記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 計提 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,這樣對嗎
1/616
2021-02-22
3月的物業(yè)費(fèi)1月已開票付款, 1月做賬 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3月做賬 借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 我們公司之前的會計是這樣做賬的,可以嗎?
3/79
2024-04-09
這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費(fèi)。做賬分錄是借,其他應(yīng)收款5000,貸銀行存款5000。報銷的時候,借,管理費(fèi)用-差旅費(fèi)5000;貸其他應(yīng)收款5000。對嗎
1/1301
2017-11-01
1,長期借款所發(fā)生的利息支出,可能借記的科目有( ? )。(需要解析) A 管理費(fèi)用????? B 財務(wù)費(fèi)用???? ??C 在建工程?? ??D 應(yīng)付利息 2.長期借款所發(fā)生的利息支出,可能借記的科目有( ? )。(需要解析) A銷售費(fèi)用?????? B 財務(wù)費(fèi)用?????? C 在建工程???? D 管理費(fèi)用
1/2789
2020-05-25
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應(yīng)付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應(yīng)收款啊還是用借其他應(yīng)付款呢
1/577
2020-07-16
老師,跨年財務(wù)費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整在借方還是貸貸方,我是這么做的借:以前年度 借方 貸:銀行存款 貸方
1/377
2023-03-23
老師我們是在十月份繳42000元的租金費(fèi),當(dāng)月也有對方公司給的發(fā)票 ,租金費(fèi)是有9月份、10月份,11月份。在九月份計提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款14000。十月份計提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款確認(rèn)借管理費(fèi)用28000借預(yù)付賬款14000貸銀行存款42000。十一月借管理費(fèi)用14000貸預(yù)付賬款14000,。這樣做對嗎?這個還是還不太明白
7/472
2023-04-21
甲公司為建造一條生產(chǎn)線于2018年12月31日借入一筆長期借款,本金為1000萬元,年利率為6%,期限為4年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2019年2月1日開工,工程期為2年,2019年相關(guān)資產(chǎn)支出如下:2月1日支付工程預(yù)付款200萬元;5月1日支付工程進(jìn)度款300萬元;7月1日因工程事故一直停工至11月1日,11月1日支付了工程進(jìn)度款300萬元。2020年3月1日支付工程進(jìn)度款100萬元,6月1日支付工程進(jìn)度款100萬元,工程于2020年9月30日完工。閑置資金因可取得0.1%的月收益。 要求:計算2019年2020年利息費(fèi)用資本化金額和費(fèi)用化金額。
2/1045
2022-03-31
2019年12月8日,采購部張強(qiáng)填制借款單,借款金額15000元,款項用于采購商品備用金,審核無誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖。2019年12月9日,采購部張強(qiáng)填制費(fèi)用報銷單,報銷購買電腦等辦公用品的費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報銷后交由財務(wù)部審核(電腦筆記本繪畫板等共計15000元);財務(wù)部審核無誤后從張強(qiáng)的采購借款中直接核銷。那么請問張強(qiáng)拿費(fèi)用報銷單沖賬時出納還需要在張強(qiáng)的費(fèi)用報銷單上蓋銀行付訖章嗎?張強(qiáng)拿費(fèi)用報銷單沖賬時出納該怎么處理?
1/2817
2019-07-02
老師,我是2019年5月接手的一家新公司,在些之前這家公司沒有生產(chǎn)也沒有做賬,但是有在建工程,短期借款,貸款利息,股東投入借款,土地使用稅等幾年銀行收支流水,我該怎么理賬?我是不是可以只做5月及之后的銀行流水賬,5月之前的銀行流水賬有票開進(jìn)來,和要開出去票的流水我才入賬,短期借款從2016年始直到現(xiàn)在,所以2016年至今,所有的貸款利息支出我有入財務(wù)費(fèi)用,意思是,接手前的除了貸款利息憑證不齊我也入賬外(因為幾年前的銀行也打不了憑證,只能打流水),其他的只要有憑證(完稅憑證之類的)我就入賬了,票進(jìn)票出的入賬,其他都不入賬,然后為了銀行余額調(diào)整與實(shí)際一致,將多余的金額入到銀行存款-期初調(diào)整賬戶了。
1/706
2020-01-15
下列交易或事項產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中,屬于投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的有( )。A.出售某營業(yè)單位收到的現(xiàn)金,B.為購建固定資產(chǎn)支付已資本化的利息費(fèi)用,C.為購建固定資產(chǎn)支付的耕地占用稅,D.最后一次支付分期付款購入固定資產(chǎn)的價款,E.用銀行存款償還長期借款
1/1644
2019-10-07
老師,你好,我這邊是去年賬上將一筆保證金計入到營業(yè)費(fèi)用了,未計入到其他應(yīng)收款里,分錄是這樣的,借記財務(wù)費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用/保證金,貸記短期借款?,F(xiàn)在我要將保證金下賬,如何調(diào)整去年的這筆分錄
1/978
2021-10-19
之前公司領(lǐng)導(dǎo)借款了,后來給公司買了固定資產(chǎn)入賬,做的是借:固定資產(chǎn)貸:其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在他又用發(fā)票報銷了費(fèi)用我寫的是借:管理費(fèi)用貸,銀行存款可是這樣其他應(yīng)收款那里又不對這要怎么做啊
1/2192
2018-07-28
老師 一般納稅人收到專票分錄是不是應(yīng)該是借:費(fèi)用成本類 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸銀行存款/應(yīng)付賬款/庫存現(xiàn)金 如果是收到普票:借費(fèi)用成本類 貸銀行存款
10/829
2021-07-13
老師 我們公司想借款給私人 可以和個人簽個借款協(xié)議 然后銀行以借款的用途打出去嗎?賬務(wù)上需要做什么處理 沒有約定利息 一個月后就還回來,我是不是就不用交稅了
1/293
2023-08-08
老板向公司借款50萬用于跑業(yè)務(wù),本來想算作費(fèi)用,但是又都沒有發(fā)票,老板說算是借款,可以直接從從公司賬戶上轉(zhuǎn)給他嗎?有什么風(fēng)險嗎?需要怎么做賬?借款需要交稅嗎?
1/1065
2019-12-25
金馬商貿(mào)短期借款利息通過應(yīng)付利息核算,長期借款利息通過長期借款下面的二級科目應(yīng)主利息核算,為什么不通過應(yīng)付利息科目核算?
1/964
2015-09-15
老師請問:這道題臨時性流動負(fù)債,是短期借款嗎?波動性流動資產(chǎn)對應(yīng)短期借款。
4/1283
2021-08-24
老師,企業(yè)有息負(fù)債(只包含短期借款、應(yīng)付票據(jù)敞口票、長期借款,沒有其他項)逐年增加,主要是應(yīng)付票據(jù)敞口票增加較多,但籌資凈現(xiàn)金流持續(xù)為負(fù),如何分析原因
1/924
2022-04-21
短期借款負(fù)數(shù)余額,銀行對賬單余額是平的,為啥會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
1/1240
2020-07-13