
單位銀行直接報(bào)銷員工費(fèi)用 貸方直接銀行存款一個(gè)分錄還是通過(guò)其他應(yīng)收款過(guò)渡 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 還是借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款-XX 借 其他應(yīng)收款-XX 貸 銀行存款
答: 拿發(fā)票直接來(lái)報(bào)銷的,可以不用通過(guò)其他應(yīng)收款。
購(gòu)書(shū),5月借了一筆購(gòu)書(shū)款3000,1000元是我單位付款,2000是為下屬單位墊付款,6月報(bào)銷發(fā)票開(kāi)了3000元,下屬單位交墊付款2000元可以這樣做分錄嗎借款時(shí):借:其他應(yīng)收款~借款1000 借:其他應(yīng)收款~墊付款2000 貸:銀行存款3000報(bào)銷時(shí): 借: 管理費(fèi)用1000 貸:其他應(yīng)收款~借款下屬單位交墊付款: 借:銀行存款2000 貸:其他應(yīng)收款~墊付款2000
答: 員工借款時(shí): 借:其他應(yīng)收款--員工 3000 貸:銀行存款 3000 報(bào)銷時(shí):(用途如果是管理部門使用) 借:管理費(fèi)用 1000 其他應(yīng)收款--單位 2000 貸:其他應(yīng)收款---員工 3000 收到款項(xiàng),借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)收款--單位 2000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前公司領(lǐng)導(dǎo)借款了,后來(lái)給公司買了固定資產(chǎn)入賬,做的是借:固定資產(chǎn)貸:其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在他又用發(fā)票報(bào)銷了費(fèi)用我寫的是借:管理費(fèi)用貸,銀行存款可是這樣其他應(yīng)收款那里又不對(duì)這要怎么做啊
答: 您好,這樣做也可以的,其他應(yīng)收款怎么不對(duì)???
聰明的小腦瓜子 追問(wèn)
2018-07-28 16:47
王雁鳴老師 解答
2018-07-28 16:53