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甲企業(yè)從銀行取得長期借款300000元,用于企業(yè)的經營周轉,期限為3年,年利率為10%,按復利計息,每年計息一次,到期一次歸還本息。借入款項已存入開戶銀行。由于該項長期借款用于企業(yè)的經營周轉,因而按期確認的借款利息應當費用化,計入財務費用。 要求:根據以上資料,編制甲企業(yè)取得借款、計提利息、償還債務的相關會計分錄。
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2021-12-26
借:管理費用社保少記的7元1789.54 其他應收款-員工社保款941.26 營業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費用社???7 貸; 營業(yè)外支出 滯納金7(負數(shù))請問借貨方合計數(shù)是多少 摘要:結轉本期損益,借:營業(yè)外支出7 (負數(shù))貸:本年利潤7請問借貨方合計數(shù)是多少 借:本年利潤7,貸:管理費用7
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2015-12-09
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費用 600000 貸:預提費用 600000;借:預提費用 600000 貸:其他應收款 600000,這樣做完以后,報表上其他應收款+60萬,非流動負債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
5日向銀行申請2年期的借款100000元存入銀行存款戶
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2022-07-01
請問銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬,當天銷售收款收到五萬又還給員工,這員工流水五萬還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請問下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現(xiàn)B公司將款以借款名義轉給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個人借款墊資,款項必須到公帳上,因為要付給合作商,待收回貨款后我要還給他人,對方不需要利息,這筆款我該以什么名義進來,又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應收款啊還是用借其他應付款呢
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2020-07-16
有一筆付款分錄是:借:管理費用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費用明細金額會是200,也是跨月了,要怎么調整管理費用其實只付100出去
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2020-12-08
會計:記賬憑證,預收貨款-借:銀行存款 貸:預收貨款;提貨-借:預收貨款 貸:主營業(yè)務收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結轉:借:管理費用 2000 貸:專項應付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
老師 一般納稅人收到專票分錄是不是應該是借:費用成本類 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款/應付賬款/庫存現(xiàn)金 如果是收到普票:借費用成本類 貸銀行存款
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2021-07-13
老師 我們公司想借款給私人 可以和個人簽個借款協(xié)議 然后銀行以借款的用途打出去嗎?賬務上需要做什么處理 沒有約定利息 一個月后就還回來,我是不是就不用交稅了
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2023-08-08
老板向公司借款50萬用于跑業(yè)務,本來想算作費用,但是又都沒有發(fā)票,老板說算是借款,可以直接從從公司賬戶上轉給他嗎?有什么風險嗎?需要怎么做賬?借款需要交稅嗎?
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2019-12-25
6月份財務費用有兩筆,第一筆是扣手續(xù)費借方:財務費用10,貸方:銀行存款10,第二筆是收到存款利息 借方:銀行存款64,貸方:財務費用64。請問老師針對這兩筆月末結轉財務費用的分錄是借財務費用54,貸方本年利潤54嗎?
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2018-07-04
借:管理費用—差旅費 1796 庫存現(xiàn)金 204 貸:其他應收款—xx 2000 寫記賬憑證是應該寫轉賬憑證還是現(xiàn)金收款憑證還是寫成兩個分錄 借:管理費用 貸:其他應收款 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款 再寫兩個憑證
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2020-06-30
18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應交款1104.86 老師 19年我要調整: 借 以前年度損益調整-管理費用994.37 貸 其他應收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
融資租入固定資產,固定資產和發(fā)票都沒到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個月先付錢下個月發(fā)票到。如何做分錄? 這個月借:預付賬款 貸:銀行存款 下個月紅沖 借:-預付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財務費用 貸:未確認融資費用 借:長期應付款--應付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
用友t3憑證做成借銀行存款貸應收賬款——公司名稱 對嗎
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2021-11-11