
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負數(shù)管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現(xiàn)在導致管理費用借方成負數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
答: 是的沒錯,一般是這樣的金額不大的也可簡化處理一次性記損益
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負數(shù)管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現(xiàn)在導致管理費用借方成負數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了,這分錄做的對嗎?
答: 你好;? ? ? 調(diào)整下 ; 借其他應收款 貸管理費用 ;? ?借銀行存款貸其他應收款。 這樣調(diào)整哈? ? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我10月把公積金費用做錯了,做成借現(xiàn)金5328,貸銀行存款5328,然后我在12月把10月做錯的做了紅字后重新做了借管理費用公積金,貸銀行存款,可我做完后發(fā)現(xiàn)銀行存款科目余額表的余額比我銀行存款12月的對賬單少了5328這個數(shù)字,請問老師這是怎么回事?
答: 你說一下你三個憑證,都是怎么做賬的

