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22210103 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 這個(gè)后面還需要做分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款
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2020-10-21
老師,如果月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有借方余額,那么要怎么做分錄,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個(gè)科目又是怎么做分錄的?
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2019-07-21
老師問下 我單位年初 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)有借方余額20000元, 銷項(xiàng)貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進(jìn)項(xiàng)借方,銷項(xiàng)貸方 已交增值稅借方 全部轉(zhuǎn)到 未交增值稅科目么 請(qǐng)問分錄怎么做
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2016-02-29
老師,我每個(gè)月末還要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目是嗎?
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2020-05-05
老師,我是小規(guī)模,嗯,對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,這個(gè)科目需要轉(zhuǎn)出來嗎?轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目嗎?
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2019-10-21
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬與已交稅款差2分錢怎么辦
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2019-03-07
你好。請(qǐng)問,應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)有那么多,每一個(gè)都要建立單獨(dú)的明細(xì)賬嗎?比如:未交增值稅,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅等等
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2019-12-21
老師,租賃服務(wù)的增值稅該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金么?
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2020-03-25
老師您好,請(qǐng)問12月末賬里計(jì)提的12月附加稅和個(gè)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅嗎,等到做1月份賬再支付,煩請(qǐng)看下我這樣做分錄對(duì)不對(duì)
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2022-01-17
老師,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時(shí)候用到的呢?為什么需要用到這個(gè)科目呢
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2021-11-10
應(yīng)交增值稅和未交增值稅記明細(xì)賬時(shí)要分開記嗎?
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2023-01-30
請(qǐng)問老師,跨年(業(yè)務(wù)招待費(fèi))進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣做分錄嗎? 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
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2022-03-23
老師,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金 貸銀行存款。這前一步是怎么做的?
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2020-03-15
老師,我們企業(yè)12月繳納了增值稅8000元,但是11月我沒有計(jì)提,12月實(shí)際繳納了我怎么入賬啊,是這樣么: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 就是我應(yīng)交增值稅這個(gè)會(huì)計(jì)科目要加一個(gè) 已交稅金的二級(jí)科目么?
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2020-12-16
11月的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月,只有一個(gè)銷項(xiàng)稅額263.28,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額12月的交稅的會(huì)計(jì)分錄是不是下面這樣做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫2個(gè)分錄?不是只寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,還需要寫下面那個(gè)分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2021-07-29
老師您好!我還是有個(gè)問題解決不了,就是,我第三季度計(jì)提了增值稅15115.71,到月底我的憑證是這樣寫的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅15115.71 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅15115.71,可是到10月份交了15115.71的增值稅,又交了75.6的印花說和城建稅附加377.89,城建稅附加和印花說第三季度末我沒有計(jì)提,現(xiàn)在十月份的報(bào)表不平,憑證匯總表我也不知道印花說和城建稅附加該怎么寫分錄了。
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2019-12-28
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸現(xiàn)金銀行存款 有些又是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸現(xiàn)金/銀行存款呢
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2016-07-20
一個(gè)增值稅的問題,屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2017-12-12
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當(dāng)月(5月份)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),年底也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 請(qǐng)問老師:這個(gè)科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?請(qǐng)老師講解,謝謝
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2021-11-24