
老師,用于招待的進項稅轉(zhuǎn)出的分錄是:借:管理-招待,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出?還是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出?
答: 您好,收到專用發(fā)票時借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進項稅額貸,銀行存款等做進項轉(zhuǎn)出時,借管理費用貸進項轉(zhuǎn)出,
請問老師,跨年(業(yè)務(wù)招待費)進項稅額轉(zhuǎn)出是這樣做分錄嗎?借:以前年度損益調(diào)整-管理費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整-管理費用
答: 你好 是的 這樣調(diào)整是正確的?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果業(yè)務(wù)招待費是專票 怎么做賬 借:管理費用--業(yè)務(wù)招待費 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸:銀行存款 (2)借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費 ---應(yīng)交增值稅進項 (3)借:管理費用--業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)最后是這筆分錄 進項稅額轉(zhuǎn)出平賬 進項稅也平賬 老師這樣做對吧
答: 您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了


西瓜 追問
2022-03-23 09:07
西瓜 追問
2022-03-23 09:09
玲老師 解答
2022-03-23 09:14
西瓜 追問
2022-03-23 09:15
玲老師 解答
2022-03-23 09:18