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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-17 11:27

您好,附加稅和個稅不需要結轉(zhuǎn)到應交稅費—應交增值稅—未交增值稅

努力一次過 追問

2022-01-17 11:29

哦,那就掛賬上,結轉(zhuǎn)進項銷項明細科目就行,那我的的對嗎

小林老師 解答

2022-01-17 11:34

您好,不是,只有應交稅費應交增值稅才結轉(zhuǎn)應交稅費未交增值稅

努力一次過 追問

2022-01-17 11:37

那還有減免稅費這些吧,麻煩再幫我看下這個怎么結轉(zhuǎn),分錄麻煩老師寫下

小林老師 解答

2022-01-17 12:02

您好,這些都是應交稅費應交增值稅科目,期末根據(jù)應交稅費應交增值稅期末余額結轉(zhuǎn)應交稅費未交增值稅

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相關問題討論
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
你好,您看下這個內(nèi)容 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進) 貸,應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉(zhuǎn)至應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結轉(zhuǎn)至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37
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