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請(qǐng)問年底了,我賬上有一筆:做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸銀行存款。這個(gè)已交稅金怎么處理呢?這個(gè)分錄在實(shí)際交稅的分錄對(duì)嗎?
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2022-01-07
老師我想請(qǐng)問一下,增值稅退稅分錄能否為 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金呢?因?yàn)槲颐總€(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到了已交稅金科目
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2022-04-11
老師,你好,我把去年的11月實(shí)際繳納的增值稅科目應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--已交稅金;錯(cuò)入(借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額。貸 銀行存款)需要怎么調(diào)整。
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2021-03-17
本月繳納上月增值稅的賬務(wù)處理?“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金”兩個(gè)科目期末需要結(jié)平么?
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2018-01-15
我們是小規(guī)模企業(yè),系統(tǒng)沒有單獨(dú)應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅科目,我能不能把增值稅直接掛應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目?
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2020-03-11
老師,計(jì)提增值稅借貸科目是不是:借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅--應(yīng)交所得稅?
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2024-09-27
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)是怎么算的
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2023-10-22
老師,那個(gè)應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,有借方余額,應(yīng)該怎么做
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2020-10-27
這樣做分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn),金額越來越大,不用管嗎?
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2017-06-26
應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)入 未交增值稅,應(yīng)交增值稅明細(xì)賬不出現(xiàn)貸方余額,這么做的目的是什么
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2021-09-06
老師 是這樣的 本月已經(jīng)外地預(yù)繳了稅金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 月的 我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這部分稅金
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2019-07-10
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方貸方余額分別代表什么? 應(yīng)交稅費(fèi)的借方貸方余額又分別代表什么? 為什么有人說應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方余額表示留抵稅額,這個(gè)賬戶下不是還有已交稅金等這些東西嗎,為什么計(jì)算余額時(shí)就只考慮進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)有什么區(qū)別呢?
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2020-03-12
老師您好!我還是有個(gè)問題解決不了,就是,我第三季度計(jì)提了增值稅15115.71,到月底我的憑證是這樣寫的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅15115.71 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅15115.71,可是到10月份交了15115.71的增值稅,又交了75.6的印花說和城建稅附加377.89,城建稅附加和印花說第三季度末我沒有計(jì)提,現(xiàn)在十月份的報(bào)表不平,憑證匯總表我也不知道印花說和城建稅附加該怎么寫分錄了。
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2019-12-28
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸現(xiàn)金銀行存款 有些又是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸現(xiàn)金/銀行存款呢
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2016-07-20
一個(gè)增值稅的問題,屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2017-12-12
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當(dāng)月(5月份)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),年底也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 請(qǐng)問老師:這個(gè)科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?請(qǐng)老師講解,謝謝
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2021-11-24
借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金<br>貸 :應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是什么意思,然后我想問下,我這月進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了,有留底不需要交稅,那接下來這個(gè)月的一筆分錄是做所得稅的計(jì)提嗎?先過賬還是先計(jì)提,計(jì)提是金蝶軟件可以自動(dòng)生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11
老師您好,本月申報(bào)上月增值稅,稅款從賬戶中扣減,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-10
年底 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 以及應(yīng)交增值稅-已交稅金兩個(gè)有余額,用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?謝謝老師
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2018-12-17
老師,問下進(jìn)項(xiàng)稅沒有認(rèn)證放應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證了是不是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),對(duì)嗎
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2018-12-18