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分公司為非獨(dú)立核算,非法人單位,但已經(jīng)納稅登記了,是否需要自行承擔(dān)增值稅申報。之前都是由總公司申報,開具的發(fā)票抬頭到目前都是以總公司的抬頭開具的?,F(xiàn)在是否也能讓總公司申報,而我們分公司無需申報增值稅呢?
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2019-12-27
?老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報表,免稅銷售額是填寫含稅的總金額,還是不含稅的金額,開票5萬(含1個點(diǎn)的稅),免稅金額是不是填49500?還是填寫5萬?
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2024-03-27
增值稅申報表附列2中這兩欄,紅框1的金額欄是填寫不含稅金額,紅框2的金額欄是按照免稅普票或者農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票等之類的發(fā)票上的含稅金額填寫嗎?那這樣和會計分錄上的成本或者費(fèi)用的入賬金額會不會存在差異?
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2021-01-26
7月份有一筆物業(yè)費(fèi)開票沖正,我現(xiàn)在申報增值稅,稅額對不上,就是差的這個沖正的差額,這個怎么弄,6月開票金額4547.34其中稅156.47,7月紅字沖正重新開金額4547.34,稅132.44,現(xiàn)在增值稅申報,比記賬多24.03,就是這筆沖正的差額,這個怎么弄
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2019-10-08
在哪可以下載新版的土地增值稅清算申報表
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2017-04-19
申報增值稅時系統(tǒng)時,在提交申報表后系統(tǒng)自動區(qū)分商業(yè)與研發(fā)服務(wù)稅目,并按合計數(shù)繳納增值稅,出來的繳費(fèi)記錄是兩筆,它按不同的稅目繳納,我如何能提前計算出我商業(yè)與研發(fā)服務(wù)這兩個稅目的增值稅應(yīng)納稅額
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2018-01-15
請問2022年4月1日起小規(guī)模納稅人免征增值稅申報表怎么填寫,填在哪欄里?
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2022-07-04
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人。第三季度只開了3.5萬的普票,我填寫增值稅申報表的時候,只需要把3.5萬這個金額填寫在第10欄,申報表自動按照3%的稅率計算增值稅,但最終也是不需要繳納稅款的。目前的問題是:1.本季度開的3.5萬的收入不填寫在第三欄,會導(dǎo)致增值稅申報表上的本年累計“貨物及勞務(wù)”和我的財務(wù)報表上的收入相差3.5萬。 2.增值稅申報表按照3%的稅率計算免稅額,可是我當(dāng)時開的是1%的稅率的普票,我的賬上是按照1%的稅率做的增值稅。這兩個問題該如何解決呢?
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2020-10-14
我們有一張2021年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,我們修改了21年當(dāng)期的增值稅申報表,繳納了相關(guān)的增值稅、附加稅。請問這個賬目上面我需要怎么調(diào)整 然后這張發(fā)票我也申請紅沖,讓對方重新開票給我了
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2024-03-19
小規(guī)模,第三季度沒有開稅票,電子稅務(wù)局官網(wǎng)沒有增值稅申報表,正常嗎
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2021-10-07
老師您好!請問老師,我們是私人醫(yī)院,我們醫(yī)院的季度銷售額超過30萬。我們又是私人的醫(yī)院所以可以免增值稅,而且是小規(guī)模納稅人。那我需要怎么填寫季度的增值稅申報表呢?我除了需要按收入填寫在第二三行外,還需要填寫在第十二行其他免稅項目那里嗎?
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2020-12-25
請問我們購進(jìn)了一款軟件,對方開過來的稅收分類編碼是軟件*XX 我們購進(jìn)后又對外銷售了,這種情況軟件是外購的 1、是不是不能享受即征即退 2、如果不能享受即征即退,可是我對外開票分類編碼也只能選軟件 那這樣增值稅申報表就給我自動取數(shù)到了即征即退項目。怎么辦?
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2021-09-13
老師您好!請問增值稅申報表中的應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單(差額征收資格納稅人適用)填寫什么內(nèi)容? 我們公司是 生活服務(wù)行業(yè) 旅游公司 難道要把 差額開票的 每一張成本票都填寫進(jìn)去嗎?
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2022-01-06
你好,我們是小規(guī)模,6月去稅局代開了一張專票,當(dāng)時已交增值稅和城建稅,然后6月又作廢了,作廢稅局沒給我們票,就讓我們7月申請退稅,那我賬怎么做呢?交的稅做預(yù)繳嗎?申報增值稅退稅只有增值稅沒有城建稅哦,城建稅會退的嗎?
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2019-07-11
老師,請問現(xiàn)在收到稅局風(fēng)險預(yù)警,說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報收入50227.18元,同期增值稅納稅申報收入55111.4元,企業(yè)所得稅納稅申報收入比增值稅納稅申報收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076,增值稅申報38076,銷項稅額4949.88,賬務(wù)處理:借:庫存現(xiàn)金38076,貸:主營收入33126.12,銷項稅額4949.88,故企業(yè)所得稅申報收入是33126.12+營業(yè)外收入65.66=33191.78,增值稅申報收入是38076,所以就有了稅務(wù)局的預(yù)警企業(yè)所得比增值稅少報了4884.22,請問現(xiàn)在該如何處理?
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2022-07-18
我有一個問題想咨詢一下,我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷售收入,已經(jīng)修改了增值稅申報表、企業(yè)所得稅匯算年報和財務(wù)報表年報,由于19的財務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了,要在20年調(diào)賬,你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎
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2020-12-28
如果之前勾選了退稅發(fā)票,發(fā)現(xiàn)它的進(jìn)項品名打少了一個字,在退稅平臺上把這張發(fā)票退回勾選平臺上,那這個操作,增值稅申報表上要怎么填數(shù)據(jù)呢?
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2021-03-13
小規(guī)模納稅人增值稅申報表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一項中的數(shù)值是填哪個?舉個列子,賬是1%記的,數(shù)值1392837.3,那么申報表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率),應(yīng)該是多少?
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2021-05-18
老師,我的增值稅申報表里面本期繳納上期應(yīng)交稅金,9月份的應(yīng)該塡那個金額
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2021-10-19
小規(guī)模納稅人季報為負(fù)數(shù)銷售額,增值稅申報表時提示:服務(wù) 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2021-01-20