
我們有一張2021年的運費發(fā)票,稅務局要求我們做進項轉(zhuǎn)出補稅,我們修改了21年當期的增值稅申報表,繳納了相關的增值稅、附加稅。請問這個賬目上面我需要怎么調(diào)整然后這張發(fā)票我也申請紅沖,讓對方重新開票給我了
答: 借、應付賬款 貸、利潤分配、未分配利潤、 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
老師 申報增值稅的時候這個征收項目是怎么顯示出來的 我增值稅開的是9個點的運費發(fā)票 為什么項目名稱這個都顯示的是 倉儲服務 呢 開的都是運費發(fā)票 完稅證明為什么別的客戶顯示的都是 陸路貨物運輸服務 就這個客戶顯示的是 倉儲服務,這個跟什么有關系?。?/p>
答: 老師 申報增值稅的時候這個征收項目是怎么顯示出來的 我增值稅開的是9個點的運費發(fā)票 為什么項目名稱這個都顯示的是 倉儲服務 呢 開的都是運費發(fā)票 完稅證明為什么別的客戶顯示的都是 陸路貨物運輸服務 就這個客戶顯示的是 倉儲服務,這個跟什么有關系???
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我的報關單CIF10200美元,運費200美元,匯率是6.4,我的FOB是10200-200=10000美元10000*6.4=64000元,那我申報增值稅申報表的時候,免稅收入64000元,還是64000/1.13=56637.17元我報哪個對?
答: 你好,報增值稅按FOB報,按64000申報.沒有增值稅率的
運輸單位開出的運輸費稅率是11的,開完紅字了,但申報增值稅時沒統(tǒng)計上,增值稅申報表里沒有這檔稅率,怎么處理啊
外貿(mào)出口企業(yè) 申報增值稅的時候 是 按照FOB價格申報的 做賬的 時候是按照cif價格確認收入,海運費沖減收入的 ,年終的 時候 申報的和賬上的收入不一致怎么辦
增值稅申報表中其他扣稅項第八欄,運輸費用結(jié)算單據(jù)的解釋:本欄“稅額”按運輸費用結(jié)算單據(jù)中準予抵扣的金額7%扣除率計算填寫,不理解,請舉例說明,謝謝。
曉~zZ 追問
2024-03-19 10:19
郭老師 解答
2024-03-19 10:21