
運輸單位開出的運輸費稅率是11的,開完紅字了,但申報增值稅時沒統(tǒng)計上,增值稅申報表里沒有這檔稅率,怎么處理啊
答: 你好!去大廳進行異常申報
上月單位把運輸車輛賣掉,在稅控盤開具4000價格增值稅581.2元,在申報增值稅時申報表有銷售收入這個怎么賬務處理
答: 你好,這個是一般納稅,不需要單獨處理,并到其他發(fā)票一起,填附表一中即可!
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司是運輸企業(yè) 2018年6月份開具了11%的增值稅專票運輸發(fā)票給對方公司,對方公司也已經進行認證,后在10月份對這此發(fā)票開具了紅字發(fā)票,將11%錯誤稅率的發(fā)票全部進行紅沖,我想請問一下老師,我這筆申報增值稅的時候怎么填寫報表?
答: 10月份開具了紅字發(fā)票,申報的時候只要按照從開票軟件中打出來的月統(tǒng)計表上的數(shù)據進行申報就可以了


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2019-01-04 17:52
汪晨老師 解答
2019-01-04 23:18