
九月開了11稅率的專票 , 這個月增值稅申報怎么填 ?上面沒有11稅率的了
答: 您好,直接填寫到10%稅率的欄里即可,如果不行的話,到稅務(wù)局報稅大廳窗口進(jìn)行非正常申報。
上個月開票時 沒注意把17%的稅率 開成了11%的稅率。 跨越紅沖的。 這個月在報稅平臺上 增值稅納稅申報表附件表一中 11%的那行 不能填寫負(fù)數(shù)啊 無法申報
答: 在未開票收入欄填寫試試。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
11月份沖紅了一張2019年10個點(diǎn)稅率的專票,然后重新開了一張9個點(diǎn)的發(fā)票給別人,11月的申報在稅控盤里沒有填10個點(diǎn)稅率的數(shù)據(jù)那一欄,應(yīng)該怎么填寫申報數(shù)據(jù)
答: 就填在9%那一欄,使用負(fù)數(shù)。

