申報(bào)退稅的問題:1、我想在這個(gè)月一起將10月的也申報(bào)退稅了,請(qǐng)問填申報(bào)退稅明細(xì)時(shí),10月跟11月是否要分開填對(duì)應(yīng)的所屬期?還是將10月的所屬期也填11月? 2、10月那時(shí)我沒申請(qǐng)退稅,是因?yàn)闆]有打到出口發(fā)票,但申報(bào)了增值稅,填了無票收入?,F(xiàn)在11月的增值稅申報(bào),我只填11月的數(shù)據(jù),到時(shí)會(huì)與退稅系統(tǒng)(兩個(gè)月一起申報(bào)退稅)的數(shù)對(duì)不上嗎?
小魚兒
于2022-12-07 09:17 發(fā)布 ??773次瀏覽
- 送心意
張壹老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-12-07 09:27
你好,你現(xiàn)在報(bào)的都是202211期。10月沒申報(bào)退稅,是可以的。申報(bào)增值稅不影響。增值稅是每個(gè)月都要申報(bào)的。你11期先報(bào)增值稅,再報(bào)出口退稅,出口退稅的退稅數(shù)據(jù)和11期的增值稅申報(bào)結(jié)果是對(duì)的上的
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你好!每月先申報(bào)出口退稅,再操作申報(bào)增值稅。
2020-02-23 16:02:25

你好,先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
2020-03-11 15:09:31

1、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集里錄入出口、進(jìn)貨信息;
2、生成預(yù)審盤去專管員那里預(yù)審(有的地方可以網(wǎng)上預(yù)審)
3、根據(jù)反饋回來的疑點(diǎn)調(diào)整錄入
4、確認(rèn)正式申報(bào),打印進(jìn)貨、出口明細(xì)表和匯總表
5、生成正式申報(bào)盤,把單據(jù)裝訂;
6、去退稅局申報(bào)
以上步驟一定要在出口后90天內(nèi)的第一個(gè)納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)。
2021-07-23 21:09:10

你好!每月先申報(bào)出口退稅,再操作申報(bào)增值稅。
2018-12-11 20:09:53

出口退稅增值稅申報(bào)系統(tǒng)怎么填寫?
1)當(dāng)月認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣.
2)對(duì)于確定是用于申請(qǐng)出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額.
3)銷售額:填充在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 第29行次 ,填充后,會(huì)自動(dòng)勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
2020-11-14 06:50:11
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