
如果之前勾選了退稅發(fā)票,發(fā)現(xiàn)它的進(jìn)項(xiàng)品名打少了一個(gè)字,在退稅平臺(tái)上把這張發(fā)票退回勾選平臺(tái)上,那這個(gè)操作,增值稅申報(bào)表上要怎么填數(shù)據(jù)呢?
答: 你好,也就是現(xiàn)在這張票還沒(méi)做退稅抵扣嗎?可以先不認(rèn)證,或做正常認(rèn)證,開(kāi)紅票,之后再開(kāi)正確藍(lán)票,錯(cuò)的藍(lán)票紅票按內(nèi)銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)處理,正確藍(lán)票做退稅認(rèn)證。
老師 增值稅退稅發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表體現(xiàn)嗎
答: 你好,你是商貿(mào)出口退稅的嗎?需要在附表二二十六到28還有35欄里面填寫(xiě)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我退了增值稅,申報(bào)表上怎么填退了增值稅
答: 你好,是增量留底退稅的嗎?


來(lái)來(lái)老師 解答
2021-03-13 14:03