
老師,七月份開錯(cuò)了票八月份申報(bào)多交了增值稅和增值稅附稅,八月份把開錯(cuò)的票紅沖了,現(xiàn)在申報(bào)成功申請(qǐng)退增值稅,那八月份申報(bào)多交的增值稅附稅要不要申請(qǐng)退回?
答: 你好同學(xué) 不是申請(qǐng)退回,是可以抵扣我們這個(gè)月的稅就是這個(gè)月不用再交了,如果你本月本身就沒有稅,就是可以留抵下期,一般不會(huì)退、
4月份開的專票,現(xiàn)在需要退回,現(xiàn)在還在申報(bào)期內(nèi),開紅字沖銷的話,沖銷的這一部分增值稅還需要交嗎?
答: 你好,發(fā)票沖紅看沖紅的當(dāng)月。4月開專票,4月沖紅就可以不用交稅,5月沖紅,4月要交沖紅那部分稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)教下,本月沒有銷售,前期銷售本月退回紅沖該如何申報(bào)增值稅?
答: 你好,需要做無(wú)票收入申報(bào),使得本月收入大于等于0,這種情況才可以正常申報(bào)的?


翠竹林 追問
2019-09-15 10:31
何江何老師 解答
2019-09-15 10:42