
7月份有一筆物業(yè)費開票沖正,我現(xiàn)在申報增值稅,稅額對不上,就是差的這個沖正的差額,這個怎么弄,6月開票金額4547.34其中稅156.47,7月紅字沖正重新開金額4547.34,稅132.44,現(xiàn)在增值稅申報,比記賬多24.03,就是這筆沖正的差額,這個怎么弄
答: 你只開紅字發(fā)票么,你這個紅沖開多少,開的是156.47么,這個紅沖做借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費-156.47,你重新開做借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,132.44 這個最后還是這個負數(shù)24.03啊 是一樣啊
?物業(yè)公司收取的自來水水費,如何繳納增值稅?是差額開具增值稅發(fā)/票還是全額開具增值稅發(fā)/票?增值稅納稅申報如何填寫?
答: 取得加載統(tǒng)一代碼營業(yè)執(zhí)照后,已在稅務機關(guān)啟用統(tǒng)一代碼的個體工商戶如何辦理變更登記?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小微企業(yè)季度開票金額超過免征增值稅金額怎樣申報增值稅
答: 你好,超過免征增值稅金額的全額交增值稅
納稅人虛開增值稅專用發(fā)票,未就其虛開金額申報并繳納增值稅的,應按照其虛開金額補繳增值稅;已就其虛開金額申報并繳納增值稅的,需再按照其虛開金額補繳增值稅。( ) 對 錯
在電子稅務局網(wǎng)站申報增值稅申報表。應征增值稅不含稅銷售額:應填發(fā)票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發(fā)票金額?


楊洋陽 追問
2019-10-08 17:28
楊洋陽 追問
2019-10-08 17:29
maize老師 解答
2019-10-08 17:31
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楊洋陽 追問
2019-10-09 16:55
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2019-10-09 16:56