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您好。老師。可以問您一個問題嘛? 企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4。 是根據(jù)財務報表上年底底資產(chǎn)總資產(chǎn)推算的嗎?
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2019-05-18
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,支付時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款,那么借方應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額最后怎么處理?
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2022-02-28
沒有做計提增值稅,繳納的當月直接做借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。這樣直接兩步一起做,應該沒問題吧
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2016-03-09
請問,比如說我們物業(yè)公司如果先預收了租金,第二季度的,那現(xiàn)在就開了發(fā)票,下個月就要交增值稅。那第二季度的增值稅是否就不用交了?填增值稅報表時是分開預收的幾個月來分別填收入和已交了的增值稅?
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2020-02-29
老師,對于當月應交但未交的增值稅,月末賬務處理的時候 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這個借方金額是哪個金額呀,是當月的所有的銷項稅額合計呢?還是銷項減進項合計?
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2019-11-20
之前會計出錯賬了,導致“應交增值稅-銷項稅額”余額3522.81。其實增值稅交納是正確的。這個數(shù)是歷史遺留問題,結(jié)轉(zhuǎn)的時候出的錯誤。現(xiàn)在怎么寫分錄能把這個“銷項稅額”余額變成0,又不影響到未交增值稅的數(shù)值。
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2019-02-12
我的應交稅費的明細賬上,預交增值稅借方有余額 ,另外我把每次交上月的增值稅做到了應交稅費-應交增值稅-已交稅金的科目,這個科目也有借方余額,未交增值稅貸方有余額,現(xiàn)在我要怎么來做結(jié)轉(zhuǎn)啊
1/1009
2018-01-24
固定資產(chǎn)清理怎么匯算清繳?A105080表中資產(chǎn)原值怎么填?是清理前的原值還是清理后的原值?本年折舊跟累計折舊怎么填?我按清理后的資產(chǎn)原值填,本年折舊減去清理資產(chǎn)已提的折舊會出現(xiàn)負數(shù),通不過,怎么辦?
1/10704
2020-05-13
我報今年8月份增值稅報表的時候,我6%是沒票抵的,6%的稅增值稅我交少了,現(xiàn)在報表也已經(jīng)申報扣款了,那我想彌補8月份少交的增值稅,我該怎么辦啊?
1/311
2019-09-25
老師,如果我5月份的收入是600,減免17.475元的增值稅,是在這個月的月末把減免的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是等7月份報完稅7月份再做這筆分錄,增值稅是季報
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2016-07-20
請問老師,上月報3月份的增值稅在未開具發(fā)票欄填了有數(shù)據(jù),4月份就開了16%的增值稅發(fā)票出去。那么4月份的增值稅申報表該如何填。有16%跟13%的稅率。
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2019-05-05
老師 增值稅一般納稅人是,月報或者是季報,5月份申請4月份增值稅申報的時候,顯示只有增值稅預繳,沒有相關(guān)的別的報表……在電子稅務局上申報的 這些
1/951
2019-05-07
計算該股票投資對2018年營業(yè)利潤額的影響,減去轉(zhuǎn)讓時交的增值稅5.66萬元,那為什么買入時的增值稅0.075萬元不用減去? 買賣股票的增值稅是誰交,不能抵扣吧?
1/2559
2019-03-01
A公司銷售其所生產(chǎn)的高檔化妝品價款¥1,000,000不含增值稅開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為¥130,000適用的消費稅稅率為15%款項已存入銀行,怎么寫分錄?
1/469
2023-11-02
老師您好,我現(xiàn)在工作的老板,經(jīng)營學校的飯?zhí)煤统校瑢W生來消費必須先辦充值卡充值,再刷卡消費,那每天的充值總額,還有超市、飯?zhí)玫南M總額怎么做分錄?
1/1309
2019-08-08
個體工商戶查賬征收,個人所得稅是根據(jù)增值稅來交的的嗎,增值稅交的話,才會交個人所得稅,如果不超9萬,不交增值稅的話,個人所得稅是不是就不用交了
1/878
2018-10-26
老師,您好,我想問下被投資方以公允價值為基礎(chǔ)持續(xù)計量的可辨認凈資產(chǎn),平常被投資企業(yè)持續(xù)計算的除了凈利潤等變動等造成的影響,有沒有有些資產(chǎn)升值也要調(diào)整,就是說被投資一直是公允價值,和市場價值保持一致?還是不是市場價值,只是其他因素的一種獲得利潤的變動,但是凈利潤是不是也是公允價值呢老師
2/1202
2021-12-07
我們是一家純出口企業(yè),是一般納稅人,租用的廠房增值稅發(fā)票、購買的汽車的增值稅,都是可以抵扣的吧?
4/332
2022-04-19
海關(guān)進口增值稅的錢付掉了就會出海關(guān)進口增值稅發(fā)票的嗎,在報關(guān)單是在他們之前的還是之后的呀
2/757
2020-03-02
2020年3月因疫情免稅的增值稅普通發(fā)票(已經(jīng)開了有稅額的),增值稅免稅銷售額填含稅的還是不含稅的?
1/1984
2020-04-17